同學你好 這個有發(fā)票才可以

老師 請問 如果是跟對方簽訂的協(xié)議是 達到銷售量10000臺 給予100臺貨物贈機 這樣的 該如何會計處理呢 銷售費用應該如何處理可以稅前扣除呢
(3)計算該企業(yè)對招待費的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機,每臺不含稅單價2萬元。當月銷售情況如下(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進電視機零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計算銷項稅額中予以扣除。(2分)(2)請問調(diào)貨給外省分支機構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計算A電視廠當月銷項稅額;(3分)(4)計算A電視廠當月進項稅額;(3分)(5)計算A電視廠當月應繳納增值稅稅額。
老師你好,我向銷方預付貨款50萬,后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票,實際抵扣金額只有40萬,現(xiàn)在就有10萬不了了之了,作為購方針對這10萬我該如何處理呢?對方應該也不會開票了,這完全是銷方自己的行為,折扣并不是真的給我們折扣,是他們有什么原因才這樣開票,問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理,沒有票據(jù)
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
我司辦理外商A和B的代理出口退稅業(yè)務,外商A匯款到我司一般戶上150,我司根據(jù)B公司指定的銷售方C購入一臺升降機,價款100,進項13。(購銷合同是我司跟C簽署的),我司給外商A開具一張150零稅率的普票。我司去申請出口退稅(請問退稅率是13%還是10%?),假如我們收取2的代理出口退稅手續(xù)費,一般戶上剩余的35應該如何處理?直接轉(zhuǎn)給客戶如何做分錄?申請退稅和后期收到退稅款的處理的分錄是?老師辛苦了,希望能一一作答。
法人名下的專利技術(shù),實際是公司在用,該專利發(fā)生的維權(quán)費用開票為法人抬頭的,可否入公司費用
一個建筑總包公司,拿到一個工程如何分包一般是哪個部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費用,對方公司要求必須公對公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務會比較合理呢?或者有沒有其他合理的對公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項目利潤計算就是收入減費用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費,現(xiàn)在對方提供了一張明細表,讓我給開烘干費發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導一下嗎,
老師您好,兩個問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個稅系統(tǒng)里連同工資一起申報個稅么?如果申報個稅工資與個稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實發(fā)工資4800元,但是個稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報5040元申報么?
老師,我的提問問題時間還有2天,過了時間是不是就沒有這個權(quán)限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學提問的還能看見嗎?
那要如何操作呢
就是銷售費用有發(fā)票 沒有發(fā)票不能稅前扣除
那像這樣的業(yè)務模式 如何處理可以扣除呢
沒有辦法扣除的 這個需要調(diào)增