同學(xué)你好 對的 暫估入庫的
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,采購輔材,收到隨貨單,后面也不開發(fā)票,每個月的零星采購有7-10萬,都沒有發(fā)票的,這種采購,每個月是暫估入庫嗎
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
老師,您好,我是批發(fā)水果的,我每天都采購水果,有采購單,但是不能當時取得發(fā)票,因為都是起早去個體戶很多家采購,發(fā)票要這一兩個月才能取得,這種情況下,我當期采購還能按照我銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,比如我采購了20元,銷售10元,只有采購單,沒有采購發(fā)票,那我可以結(jié)轉(zhuǎn)10元成本嗎,還是暫估十元成本
采購原材料,發(fā)票還沒有收到,貨物已經(jīng)收到,暫估入庫以及下個月收到發(fā)票后的賬務(wù)處理是什么?
請問是每個月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問題,就是說不用處理就行,按最后40多萬這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報表上的進項稅額為什么比我們7月份電子稅務(wù)局里取得的進項稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對債務(wù)還承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進項轉(zhuǎn)出,會計上怎么做這筆分錄?
老師,請問一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法
老師您好!9月1日社保新規(guī)實施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個,都沒有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問題,因為如果簽勞務(wù)合同,就得按勞務(wù)報酬來代扣20%的個稅,對方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動合同,社保這里又不合法,請問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
我們是做工程的嘛,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是結(jié)轉(zhuǎn)到工工程 施工中,這個結(jié)轉(zhuǎn)也是暫估的嗎
對的 這個可以暫估的
那如果沒有發(fā)票的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中嗎
可以的 但是沒有發(fā)票要在匯算清繳的時候調(diào)增的
老師,那如果有一部分有發(fā)票的話,比如7萬中,有2萬是有發(fā)票的,就之前沖減之前的暫估入庫是吧,做紅字沖減嗎。
對的 是這樣操作的哦