你好,對方給你開的是什么業(yè)務(wù)?
返利發(fā)票怎么做賬,增值稅怎么申報,
去年的收入已入賬,已申報增值稅,今年補開發(fā)票,今年怎么做會計分錄,怎么申報增值稅
付增值稅怎么做賬,8月申報增值稅后應(yīng)交增值稅怎么做賬
汽車4s店配件返利開的增值稅負數(shù)發(fā)票怎么做分錄
老師您好!個稅返還手續(xù)費申報了增值稅(增值稅申報表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤表的收入金額和增值稅申報表收入金額對不上,要怎么做?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
商品,主要經(jīng)營材料
老師加下微信唄,做下專門的扶持下,費用可以商量
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的,只能通過他這個平臺。
返利是你們收到的返利給對方開出去的發(fā)票,還是別人給你們開的發(fā)票支付給對方的返利
我們已經(jīng)給對方開紅字發(fā)票信息了
你好,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
比如開了一萬
你好,這個是價稅合計1萬嗎?金額稅額分別是多少?
價稅合計1萬 不含稅8849 稅金1150
借應(yīng)付賬款1萬 借主營業(yè)務(wù)成本-8849 貸進項轉(zhuǎn)出1萬-8849 你給的那個金額不平。
稅金1151 價稅合計10000不含稅8849
借應(yīng)付賬款10000 主營業(yè)務(wù)成本-8849 貸進項稅轉(zhuǎn)出884
你好,進項轉(zhuǎn)出金額是1151。
剩下其他的是正確的
我填增值稅這個哪邊要注意些
你好,開了紅字信息表,不管對方開沒開負數(shù)發(fā)票,你都需要做進項轉(zhuǎn)出,下一個月申報的時候需要填寫附表二進項轉(zhuǎn)出。
紅字站票信息注明的進項稅額
你好 是的 是的 是的