你好 可以這么做的

小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前小規(guī)模沒做賬,都是零申報,6月轉(zhuǎn)為一般納稅人,五月購進(jìn)一些辦公用品,電腦,辦公桌,文件柜等辦公用品,建賬是六月份,這些電腦,辦公桌,文件柜如何處理!可以一次性當(dāng)成本費抵扣嗎
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,六月份建賬!可是五月份購進(jìn)辦公桌,電腦,文件柜,等辦公用品,金額較大,能入到六月份的成本,直接抵減利潤嗎?
公司為增值稅一般納稅人工業(yè)制造企業(yè),2021年月12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):"1、收到國家有關(guān)部門投入的貨幣資金1,000,000元,已存入銀行;2、向工商銀行簽訂借款協(xié)議,取得借款1,000,000元,期限六個月,月利率0.4%,借款已轉(zhuǎn)在銀行存款賬戶;"3、計提本月份應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息10.000元;“4、向蘇達(dá)公司購進(jìn)乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為100.000元,增值稅13,000元,價稅合計113.000元,款項已通過銀行支付,材料已驗收入庫;5、從市場上購入一臺設(shè)備,價值100.000元,增值稅13.000元,設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用,款項已通過銀行支付;6、用銀行存款140000元從其他單位購入一項專利權(quán);7、用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費440元,廠部辦公用品費160;(電信費、水電費)*8、銀行存款支付本月份廣告費不含增值稅價值10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元;"9、用轉(zhuǎn)賬支票支付車間房屋維修費74000,增值稅額4,440,辦公大樓修理費用價款66.000元,增值稅額3.960元;10、本月份生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料100000元,生產(chǎn)產(chǎn)品
2甲電腦公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售電腦。2021 年 7 月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下; (1)銷售 A 型號電腦一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為 856000 元,另收取包裝 物租金 6840 元; (2)將自產(chǎn)的一批 B 型號電腦 50 件直接捐贈給某中學(xué)。已知 B 型號電腦未投放市場,沒 有同類銷售價格;每件產(chǎn)品成本 3600 元,成本利潤率為 8%。 (3)購進(jìn)一批電腦元件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為 48000 元,增值稅為 6240 元。支付運費,取得運輸普通發(fā)票注明的運雜費 360 元; (4)購進(jìn)包裝材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款 21000 元,增值稅為 2730 元;(5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批電腦元件被盜,上月購進(jìn)時電腦元件進(jìn)項稅額已經(jīng) 抵扣,這批電腦元件成本是 26400 元。 假如該公司適用增值稅稅率為 13%,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證, 要求:(1)計算本月銷項稅額;(2)計算本月可以抵扣的進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額; (3)假如上期留抵額為 2100 元,計算本月應(yīng)納增值稅額
2.甲電腦公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售電腦。2021年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售A型號電腦一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為856000元,另收取包裝物租金6840元;(2)將自產(chǎn)的一批B型號電腦50件直接捐贈給某中學(xué)。已知B型號電腦未投放市場,沒有同類銷售價格;每件產(chǎn)品成本3600元,成本利潤率為8%。(3)購進(jìn)一批電腦元件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為48000元,增值稅為6240元。支付運費,取得運輸普通發(fā)票注明的運雜費360元:(4)購進(jìn)包裝材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款21000元,增值稅為2730元;(5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批電腦元件被盜,上月購進(jìn)時電腦元件進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣,這批電腦元件成本是26400元。假如該公司適用增值稅稅率為13%,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證要求:(1)計算本月銷項稅額;(2)計算本月可以抵扣的進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額:(3)假如上期留抵額為2100元,計算本月應(yīng)納增值稅額。
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進(jìn)項稅額抵進(jìn)項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費,由于是找個人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報,季報,其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足