你好,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。收普票就可以的
老師,建筑企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人(被掛靠方)時(shí)的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)征收率3%,簡(jiǎn)按1%已給甲方開(kāi)票。下月轉(zhuǎn)為一般納稅人,建筑公司收到人材費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎?如果抵扣了,會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目(掛靠方)分別有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
公司為建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)出去的發(fā)票只是1%,收到的發(fā)票為3、6、9、12。收到的這些發(fā)票能抵扣稅嗎?有什么方法可以解決不浪費(fèi)票的方法嗎?
6%服務(wù)類(lèi)發(fā)票,用專(zhuān)票開(kāi)具,和用普票開(kāi)具的區(qū)別就是:收到專(zhuān)票6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,如繼續(xù)開(kāi)出6%服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,就可以拿來(lái)抵扣;收到普票開(kāi)的6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來(lái)抵扣增值稅,而只是用來(lái)抵減利潤(rùn);收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來(lái)抵減利潤(rùn)。這樣理解對(duì)嗎?
老師,我公司是報(bào)廢汽車(chē)回收拆解公司,年底剛轉(zhuǎn)一般納稅人,回收個(gè)人的車(chē)比較多,公司的少,個(gè)人只能出普票,缺少專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這個(gè)有什么可以解決的方法?回收上游公司的報(bào)廢車(chē)輛對(duì)方只能開(kāi)具3%的專(zhuān)票嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)為什么有些增值稅一般納稅人,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是6%或者9%?而我們是開(kāi)13%的,而收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是6%或者9%,能抵扣嗎?
直播賣(mài)貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問(wèn)的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷(xiāo)售(課件上沒(méi)寫(xiě)自然人要視同銷(xiāo)售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷(xiāo)售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷(xiāo)售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫(xiě)字樓用于辦公,中介說(shuō)一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開(kāi)了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工,所以就沒(méi)做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師。
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦
老師,這邊我們公司是屬于掛靠的公司,每次工程完工的時(shí)候我們都要開(kāi)票去總公司,用勞務(wù)公司和材料公司各開(kāi)稅率1%的發(fā)票去總公司作為成本票,總計(jì)90%的成本票,還需預(yù)繳2%的所得稅,這樣算下來(lái),稅務(wù)上我們是虧還是賺呢?
不會(huì)的,稅額是你多交了,會(huì)退給你
那作為小規(guī)模納稅人,假如公司的業(yè)務(wù)多,收到的發(fā)票也多的話,是不是轉(zhuǎn)為一般納稅人要?jiǎng)澦愫芏嗄兀?
如果專(zhuān)票多的,轉(zhuǎn)為一般納稅人要?jiǎng)澦?
目前老板名下公司三四個(gè),可不可以再成立一個(gè)公司作為母公司,把這些公司作為子公司,納入母公司旗下呢?如果可以,需要注意什么?
那么需要你去工商局再注冊(cè)母公司的
可以注冊(cè)母公司,這老板名下的公司作為子公司納入旗下的嗎?這樣,稅務(wù)上是不是會(huì)很麻煩?
老板名下的公司作為子公司納入旗下的,稅務(wù)會(huì)復(fù)雜一點(diǎn)
稅務(wù)上需要怎樣處理呢?
年終需要合并報(bào)表的