你好! 借銀行存款220+13.2=233.2 累計(jì)攤銷100 貸無形資產(chǎn)300 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13.2 資產(chǎn)處置損益20
乙公司擁有某項(xiàng)專利技術(shù)的成本為300萬元,已經(jīng)撤銷了100萬元,該公司將該專利技術(shù)出售,取得不含稅出售價(jià)款220萬元,呈交的增值稅為13.2萬元,填寫其會計(jì)分錄
某公司將擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)出售,取得價(jià)款636萬元,其中收入600萬元,增值稅為36萬元。該非專利技術(shù)的賬面余額為700萬元,累計(jì)攤銷額為350萬元,己計(jì)提的減值疰?zhèn)錇?00萬元。請做賬務(wù)處理。
2021年7月,某制造企業(yè)將一項(xiàng)已無使用價(jià)值的非專利技術(shù)報(bào)廢處理,該非專利技術(shù)的成本為400萬元,已攤銷240萬元,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備60萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)報(bào)廢非專利技術(shù)對營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。寫出分錄
9、長城公司出售一項(xiàng)專有技術(shù),該專有技術(shù)賬面原值為100萬元,已攤銷30萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬,出售所得30萬元存入銀行(假設(shè)不考慮增值稅),請做會計(jì)分錄。
B公司擁有某項(xiàng)專利技術(shù)的成本為1000萬元,己攤銷金額為500萬元,該公司將該項(xiàng)專利技術(shù)出售給C公司,取得出售收入600萬元,增值稅稅額為36萬。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?