你好,都是收款方開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有付款方來(lái)開(kāi)發(fā)票的。
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,由于前期我們預(yù)估供應(yīng)量大了,銷(xiāo)售方多開(kāi)了發(fā)票,我們沒(méi)有付款,我們開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方要求我們寫(xiě)情況說(shuō)明,怎么寫(xiě)?謝謝!
老師,我想問(wèn)一下,對(duì)于發(fā)票紅沖的情況,第一步是由購(gòu)買(mǎi)方向銷(xiāo)售方寄送申請(qǐng)單是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師!哪些情況下可以由付款方(購(gòu)買(mǎi)方)向收款方(銷(xiāo)售方)開(kāi)發(fā)票?謝謝!
老師,下午好。銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,但不知購(gòu)買(mǎi)方是否抵扣,這種情況銷(xiāo)售方可以申請(qǐng)開(kāi)紅票嗎
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方委托他人付款,有出具付款委托書(shū),請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方可以開(kāi)具發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
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老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤(pán)子,我不知道歸集到什么科目。
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個(gè)體發(fā)票開(kāi)錯(cuò),怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
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增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷(xiāo)1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車(chē)票能報(bào)多少?
銷(xiāo)售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買(mǎi)了9.25-10.24的服務(wù),這種類(lèi)似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
蘇老師!這個(gè)是有的!只是想知道都有哪些情況!
你好,同學(xué)指的收款方給付款方優(yōu)惠這種情況嘛?
付款方給收款方開(kāi)發(fā)票!
你好,除了返利和優(yōu)惠,再就是付款方開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,別的再?zèng)]有了。