你好 可以的 需要出一個(gè)委托書 b委托c付款或者收款

老師 A公司的應(yīng)收應(yīng)付公司是B公司,但是現(xiàn)在B公司讓C公司幫自己 應(yīng)收 應(yīng)付給A公司,這種 可以不啊?A公司開票開給B公司
A公司與B公司簽訂的合同,B應(yīng)該付款給A,但是B找C公司代付給了A公司,那A公司可以把發(fā)票開給C嗎?
A公司有一個(gè)工程,B公司承包下來,我們是C公司供應(yīng)材料給B公司,應(yīng)該是我們開發(fā)票給B公司,B公司開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在B公司稅務(wù)欠稅幾年了,好多官司,對(duì)公凍結(jié)了,稅務(wù)局不給B公司領(lǐng)發(fā)票,B公司開不了發(fā)票,A公司沒有發(fā)票不付錢給B公司,平時(shí)都是通知開發(fā)票的時(shí)候,C開給B,B開給A,現(xiàn)在B領(lǐng)不了發(fā)票,C暫時(shí)還沒開給B,現(xiàn)在C要想拿到錢,要怎么辦呢?C可以直接開個(gè)A公司發(fā)票?
老師a公司應(yīng)付b公司,b公司應(yīng)付c公司,b公司想讓a公司應(yīng)付b公司的款,直接由a付給c,簽代付,請問這樣合理嗎?
老師,正常A公司支付給B公司安裝費(fèi),B公司開票給A公司,B公司支付給C公司安裝費(fèi)。,C公司開票給B公司?,F(xiàn)在改成A公司直接支付給C公司安裝費(fèi),C公司開的安裝費(fèi)發(fā)票是開給B公司的。這種算什么操作???
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

