銷售折讓、中止或者退回而退還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減,這是是說(shuō)你當(dāng)初賣貨的時(shí)候的銷項(xiàng)稅開(kāi)了,現(xiàn)在被退貨,銷項(xiàng)稅當(dāng)然得從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減。 發(fā)生退貨、銷售折讓了,你的進(jìn)貨成本就會(huì)減少,你的進(jìn)項(xiàng)稅自然也會(huì)減少呀!例如:你采購(gòu)了100元的商品,取得的進(jìn)項(xiàng)稅17元。後來(lái)發(fā)生退貨20元,你實(shí)際的采購(gòu)成本就只有80元了。對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是13.6元,你原來(lái)抵扣了17元,現(xiàn)在是否應(yīng)該因?yàn)橥素涍M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17-13.6=3.4元?就是這個(gè)道理!
財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請(qǐng)問(wèn)8月有收到專票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
納稅人適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的, 因銷售折讓、中止或者退回而退還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減; 因銷售折讓、中止或者退回而收回的增值稅額應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。 請(qǐng)問(wèn)以上內(nèi)容如何理解?
天通公司是增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無(wú)理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價(jià)為116萬(wàn)元(其中增值稅銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)元),成本85萬(wàn)元。1確認(rèn)銷售收入2結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:③確認(rèn)退回金額時(shí)。無(wú)理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬(wàn)元(含稅金額),開(kāi)具紅字專用發(fā)票4采用未來(lái)適用法調(diào)整上年底多預(yù)計(jì)的退貨金額(不涉及銷項(xiàng)稅額),多預(yù)計(jì)的退貨費(fèi)應(yīng)增加退貨當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費(fèi)用,則應(yīng)調(diào)減退貨當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于計(jì)稅銷售額的下列表述中,不正確的是()。A納稅人銷售貨物價(jià)格明顯偏低無(wú)正當(dāng)理由的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定其銷售額B納稅人發(fā)生銷貨退回,未開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,不得扣減銷售額C還本銷售方式不得從銷售額中減除還本支出D以物易物方式銷售貨物,雙方都不用核算銷售額
請(qǐng)問(wèn)老師因銷售折讓退給購(gòu)買方的增值稅,應(yīng)當(dāng)從退還當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減,請(qǐng)問(wèn)老師銷售方開(kāi)了專票,對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)就是進(jìn)項(xiàng)稅,如果退回,銷售方開(kāi)出去的進(jìn)項(xiàng)稅票怎么處理
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銀行對(duì)賬員處應(yīng)該是銀行還是會(huì)計(jì)簽字?
個(gè)體戶不開(kāi)公戶 用經(jīng)營(yíng)者的獨(dú)立賬戶能行吧
@董老師我再提問(wèn)的,請(qǐng)問(wèn)您今天都在線對(duì)吧?
母公司可以向子公司銷售貨物嗎
老師,進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的都是為了投標(biāo)用嗎?
老師,我是個(gè)體戶,營(yíng)業(yè)收入走私戶比較多,每個(gè)月30萬(wàn)左右,也需要報(bào)稅嗎?能用朋友公司公戶收款?
#提問(wèn)#老師,您好!我們公司屬于酒店,對(duì)外出租客房,如果繳納房產(chǎn)稅的話,我們公司酒店所在的一棟樓,都要我們繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題沒(méi)讀懂啥意思?