你好 有,福利通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算? ?不是免稅的要申報(bào)交個(gè)稅? ? 有利潤(rùn)是才交企業(yè)所得稅?

公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是關(guān)于工資和社保做賬的時(shí)候用的是應(yīng)付職工薪酬科目,并在下面設(shè)了職工福利,社保等二級(jí)科目,在申報(bào)財(cái)報(bào)表時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的負(fù)債表沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬,只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么辦?以后是得把應(yīng)付職工薪酬的分錄都更正到應(yīng)付工資嗎?
職工福利等費(fèi)用不掛應(yīng)付職工薪酬科目,企業(yè)也沒(méi)有報(bào)個(gè)稅與企業(yè)所得稅,這樣處理有沒(méi)有什么錯(cuò)誤?
老師你好,給職工發(fā)獎(jiǎng)品入什么會(huì)計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報(bào)個(gè)稅還需要按購(gòu)買時(shí)的發(fā)票金額合并到工資里一起申報(bào)嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
老師你好,我有筆分錄做錯(cuò)了,但是企業(yè)所得稅匯算清繳也做了,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告 才發(fā)現(xiàn)有誤,還能做修改嗎?就是應(yīng)付職薪酬——職工福利利費(fèi)用錯(cuò)了
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


那也就是說(shuō)我如果不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,就可以不交個(gè)稅,將此費(fèi)用直接做到成本費(fèi)用科目,在所得稅前直接扣除?可以的嗎?
你好 是,但是這樣做壽是錯(cuò)誤的,要按正確的做?
那我按照正確的做交的多還是現(xiàn)在這樣交的稅多?
企業(yè)所得稅交的一樣,個(gè)稅比沒(méi)記時(shí)會(huì)可能是多次,要看工資多少金額 不超過(guò)5000 不交個(gè)稅