您好 不需要做遞減增值稅的賬務(wù)處理
2020年4月獲得金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒有銷項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒有期限?
老師,一般納稅人,前幾個(gè)月,有個(gè)買稅控盤440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了,但是一直沒有銷項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,期末余額顯示440元,這個(gè)月有銷項(xiàng)需要抵扣了,我該怎樣操作
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請問這樣會計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
稅控盤年費(fèi)280元,如果沒有銷項(xiàng)(還在籌建期)在增值稅減免申報(bào)表中,不遞減,顯示有余額280元,需不需要做帳務(wù)處理!
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務(wù)處理如下: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:管理費(fèi)用280(紅字) 在第一季度減免稅明細(xì)表里填寫了280,但是實(shí)際抵減額沒有填寫,數(shù)據(jù)為0。(因?yàn)楸酒诓挥眉{稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
老師,普通的商貿(mào)公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒有溝里關(guān)系?
老師您好,員工不小心弄壞酒店東西,賠償?shù)脑挘X是怎么給到公司,是轉(zhuǎn)到公戶還是轉(zhuǎn)到出納,酒店再采購
現(xiàn)在出臺的最新稅收優(yōu)惠政策都有哪些稅收優(yōu)惠政策?
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi),停車費(fèi),出售停車位需要繳納哪些稅?
你好,老師,我們每個(gè)月繳納的水費(fèi)可以要專票嗎,能抵扣嗎
老師,甲方對公給我們公司開的2萬元的發(fā)票,我們用個(gè)人銀行卡給乙方付款的,,這樣有問題嗎?做賬時(shí)寫用現(xiàn)金付款的,會被查嗎
老師,我公司的穩(wěn)崗補(bǔ)貼已經(jīng)通過,怎么沒有見資金到賬?
老師,就是這個(gè),之前辦的外管證是350萬,但是我們后頭后面結(jié)算金額330萬 那這個(gè)外管證金額要變更嗎?我現(xiàn)在330萬的工程已經(jīng)完工了,我要注銷這個(gè)外管證,能直接注銷嗎
老師,實(shí)際收入1000,發(fā)票開出去含稅金額是900,賬務(wù)怎么處理呢