借銀行存款貸遞延收益

老師好,我們3月份預(yù)付了3年的房租,這個月收到zhengfu全額返還,之前借預(yù)付,貸銀行 然后每月攤銷。 這個月收到的返還金額,怎么做賬
7月付款了員工宿舍3個月房租,還未收到發(fā)票,7月做賬室借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,并當(dāng)月攤銷了,借:管理費用-福利費,貸:預(yù)付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司,那這張發(fā)票怎么入8月帳里?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
請問老師3月份交的房租當(dāng)時記的借:預(yù)付 貸:銀行,然后每個月攤銷房租借:管理費用 貸:預(yù)付,12月份拿到房租發(fā)票的,我該怎么辦?是直接把發(fā)票放到3月份里,還是要重記一下賬?
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
把遞延收益分?jǐn)偟狡渌找?
那就是還按月攤銷,攤銷同時,需要借遞延收益,貸其他收益嗎?
是的,你的會計分錄是對的