同學你好 有了發(fā)票就計入無形資產哦
你好,我們公司進設備從公賬給別人付款,但是現在不知道對方會不會給我們開票,現在沒有開票我是不是記 借 其他應收款 貸 銀行存款,等票到了再做紅沖,如果一直沒有票是一直這樣掛著嗎?還是怎么做?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬,今年1月份支付23.4萬,以前會計的賬務處理: 借:長期待攤費用 22.07 應交稅費-應交增值稅-進項稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請問一下,現在又要支付一次進度款,23.4萬,請問還是這么做賬嗎?為什么不能做進無形資產里呢?
公司委托做一套系統(tǒng)軟件,還沒做完不能用。已經付款,做的借應付賬款暫估,貸銀行存款。現在對方開了票,開的服務費。現在怎么做帳?現在還不能用還不想進無形資產,想等交付使用再進
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
融資租賃了一固定資產 收到發(fā)票的賬務處理是 借 固定資產 應交稅費 貸 應付帳款 后面每個月還款時 賬務處理是 借 應付帳款 貸 銀行存款 (還款是本金+利息一起的)由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實情況,現在想調整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫?
公司從外面租車過來,月租金5000元,沒開發(fā)票,個稅公司承擔,帳務處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個勞動用工備案登記解除顯示已完成,這個保險遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個月承擔養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
老板捐贈修理祠堂,收到的收據怎么入賬
湖南開社保需要哪些資料,有沒有流程圖
老師,深圳這邊,單位變更公積金繳存比例,降到最低5%,線上辦理要什么流程啊和資料啊
老師 公司正常報稅交稅 不給發(fā)工資屬于偷稅嗎 可以舉報嗎
一種商品,入庫(15小袋x19斤)一共是285斤900元,應打包莜面2.5kg(57小袋),目前打包(53小袋)還剩余三斤半莜面,實際裝袋5斤,請問怎么算成本?庫存里面還有一部分,這部分要加嗎?怎么加進去?
招標行業(yè)簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
但是現在還不能使用。也進無形資產么?五十萬的東西。發(fā)票收到三十多萬還有一部分沒開出來。怎么做分錄?
嗯 收到發(fā)票就要進無形資產的
收到發(fā)票即使東西還沒做出來不能用也必須進無形資產么?沖了應付賬款暫估。然后借無形資產貸什么呢?
現在需要攤銷么?
對 因為收到發(fā)票了 收到發(fā)票當月就要計入無形資產并且攤銷
借無形資產貸什么呢?
收到發(fā)票的分錄嗎 借無形資產 貸應付賬款
然后收到部分發(fā)票。借管理費用貸累計攤銷無形資產攤銷么?還是貸長期代攤費用
對的 兩個都是可以的哦
計入無形資產貸方就是累計攤銷
現在收到發(fā)票。借無形資產貸應付賬款暫估 再做借管理費用 貸累計攤銷?累計攤銷這個金額一般攤多少年?
無形資產是不低于十年攤銷的
現在收到發(fā)票。分錄怎么做?借無形資產 貸應付賬款暫估 再做借管理費用 貸累計攤銷?這樣對嗎?收到的發(fā)票是三十萬一共五十萬。分錄中的金額按哪個?
嗯 這樣做就可以的 就是你的發(fā)票金額