同學(xué)你好 有了發(fā)票就計入無形資產(chǎn)哦
你好,我們公司進(jìn)設(shè)備從公賬給別人付款,但是現(xiàn)在不知道對方會不會給我們開票,現(xiàn)在沒有開票我是不是記 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款,等票到了再做紅沖,如果一直沒有票是一直這樣掛著嗎?還是怎么做?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬,今年1月份支付23.4萬,以前會計的賬務(wù)處理: 借:長期待攤費(fèi)用 22.07 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請問一下,現(xiàn)在又要支付一次進(jìn)度款,23.4萬,請問還是這么做賬嗎?為什么不能做進(jìn)無形資產(chǎn)里呢?
公司委托做一套系統(tǒng)軟件,還沒做完不能用。已經(jīng)付款,做的借應(yīng)付賬款暫估,貸銀行存款?,F(xiàn)在對方開了票,開的服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在怎么做帳?現(xiàn)在還不能用還不想進(jìn)無形資產(chǎn),想等交付使用再進(jìn)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
融資租賃了一固定資產(chǎn) 收到發(fā)票的賬務(wù)處理是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付帳款 后面每個月還款時 賬務(wù)處理是 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款 (還款是本金+利息一起的)由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實(shí)情況,現(xiàn)在想調(diào)整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫?
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個人免費(fèi)給其他單位和個人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因為在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
但是現(xiàn)在還不能使用。也進(jìn)無形資產(chǎn)么?五十萬的東西。發(fā)票收到三十多萬還有一部分沒開出來。怎么做分錄?
嗯 收到發(fā)票就要進(jìn)無形資產(chǎn)的
收到發(fā)票即使東西還沒做出來不能用也必須進(jìn)無形資產(chǎn)么?沖了應(yīng)付賬款暫估。然后借無形資產(chǎn)貸什么呢?
現(xiàn)在需要攤銷么?
對 因為收到發(fā)票了 收到發(fā)票當(dāng)月就要計入無形資產(chǎn)并且攤銷
借無形資產(chǎn)貸什么呢?
收到發(fā)票的分錄嗎 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款
然后收到部分發(fā)票。借管理費(fèi)用貸累計攤銷無形資產(chǎn)攤銷么?還是貸長期代攤費(fèi)用
對的 兩個都是可以的哦
計入無形資產(chǎn)貸方就是累計攤銷
現(xiàn)在收到發(fā)票。借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估 再做借管理費(fèi)用 貸累計攤銷?累計攤銷這個金額一般攤多少年?
無形資產(chǎn)是不低于十年攤銷的
現(xiàn)在收到發(fā)票。分錄怎么做?借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估 再做借管理費(fèi)用 貸累計攤銷?這樣對嗎?收到的發(fā)票是三十萬一共五十萬。分錄中的金額按哪個?
嗯 這樣做就可以的 就是你的發(fā)票金額