你好 這個(gè)月的可以作廢 其他月份的開(kāi)負(fù)數(shù) 正常申報(bào)的
老師你好 請(qǐng)問(wèn)小小規(guī)模納稅人開(kāi)普通發(fā)票免增值稅部分怎么轉(zhuǎn)出?會(huì)計(jì)分錄怎入,這部分免增增值稅在申報(bào)入賬?還是申報(bào)后,謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)往來(lái)今年3月份開(kāi)了一張10萬(wàn)元的普票,次月正常申報(bào)增值稅,后因合作方取消合作,隨機(jī)將10萬(wàn)發(fā)票沖紅處理,本來(lái)我們有開(kāi)具普票和專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)上季度因10萬(wàn)發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請(qǐng)退稅?
您好!老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普票剛申報(bào)了增值稅,還沒(méi)有申報(bào)所得稅,是否可以取消申報(bào),發(fā)票作廢掉呢?謝謝!
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開(kāi)具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開(kāi)具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
老師,您好!小規(guī)模納稅人上季度沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有收入,在季報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅時(shí)是否可以直接0申報(bào)
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
昨天己申報(bào),是6月份開(kāi)的發(fā)票,能取消申報(bào)的增值稅嗎?老師
老師,就是己申報(bào)的增值稅不管它,把己申報(bào)的普票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了,對(duì)嗎?謝謝!
不可以的,六月份的你需要正常申報(bào),如果開(kāi)錯(cuò)了,你在這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù),然后再重新開(kāi)。
謝謝老師!不是開(kāi)錯(cuò)了,老扳說(shuō)全部發(fā)票作廢,他不想交所得稅。怎么辦?
已經(jīng)跨季度了,沒(méi)法做到的,你不想交所得稅,做一個(gè)暫估成本或者是費(fèi)用的。
是6月份開(kāi)的票,要在6月份作廢就可以,現(xiàn)在7月份就是夸季度不行了,對(duì)嗎?老師
是的,是這么做的,是這么理解的。