你好 利潤(rùn)是165 小型微利的嗎
老師您好,如果我通過(guò)了高新企業(yè)認(rèn)證。可不可以享受企業(yè)所得稅如過(guò)沒超過(guò)300萬(wàn),我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過(guò)300萬(wàn)了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
老師!您好!165萬(wàn)如果享受優(yōu)惠政策!應(yīng)繳多少所得稅?
老師您好,如果我們享受了這個(gè)優(yōu)惠政策,那么所得稅2.5的政策還享受嗎?
1.企業(yè)是小型微利企業(yè),享受所得稅優(yōu)惠政策。請(qǐng)問(wèn),企業(yè)還享受別的特殊行業(yè)的所得稅減半征收政策,填匯算清繳的表時(shí),分別填哪個(gè)表? 2.如果3年內(nèi),忘了享受所得稅稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在可以補(bǔ)享受之前年度的優(yōu)惠么,多退少補(bǔ)
對(duì)于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬(wàn)就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒有達(dá)到5000萬(wàn)是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個(gè)優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來(lái)定的,并不是說(shuō)你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
是的!老師
100萬(wàn)乘以2.5%加上65萬(wàn)乘,以10%按這個(gè)來(lái)做。
第一季度有預(yù)繳的話需要減去第一季度,這應(yīng)該是你的年累計(jì)利潤(rùn)總額才行。
明白了!謝謝老師
不用客氣,工作愉快。