你好,沒有問題,但是你第二季度開始得紅沖。
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經(jīng)申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認的嗎?
老師,我第一季度申報所得稅的時候,因為盈利太多,加上我沒有申報匯算清繳,所以彌補不了虧損,然后我就把應該攤銷的房租一次性都攤銷了,這個會有問題嗎
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢,但實際我是不用交的,因為我有以前年度的虧損彌補,但當時還沒報匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報第四季度 的所得稅,這個多繳的要怎么退?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會計分錄怎么做
老師,請問我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔保抵押,我公司沒有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔保合同,抵押人是我公司,抵押權人是a公司對么
發(fā)票抬頭是兩個個人,怎么開具 現(xiàn)在要開
,我公司進口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進口增值稅要不要做進項稅轉出
老師,這個規(guī)定了解嗎?是什么意思
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應該是低于12萬,但是稅務局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個稅APP上補做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機要怎么入賬電焊機500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎上再預繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告啊?謝謝
就是把之前做的那一整入賬的房租紅沖掉,然后再慢慢攤銷
你好,對的,是這么做的。