借應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi) 貸銀行存款

我問的社保問題,意思就是我們現(xiàn)在有一個總公司,有很多門店,每一個門店是單獨(dú)核算的,然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保,社保,我們公司是給員工補(bǔ)500,剩下的員工自己出,當(dāng)時三月到六月的社保。三月到五月,因?yàn)榱鹿べY還沒發(fā),三月到五月的社保哦,需要那個門店承擔(dān)的500塊錢,門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔(dān)了,現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢補(bǔ)出來就轉(zhuǎn)到總公司賬上,那我在做賬的時候,我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額肯定是要跟當(dāng)月流水一樣,我怎么樣,讓他跟七月的流水一樣,那一千五是沒辦法分?jǐn)偟揭环謹(jǐn)偟?45月的對嗎,那我直接在七月作為管理費(fèi)用支出,影響七月的報表。還有個問題,新成立一個有限公司,實(shí)際無業(yè)務(wù)發(fā)生需要做稅務(wù)關(guān)聯(lián),報稅嗎?
給員工買的牛奶雞蛋作為福利怎么做賬呢??總共也就五百多塊錢
3.案例題:貴州茅臺(股票代碼600519)2011年3月21日發(fā)布的年度財務(wù)報告中,在其他應(yīng)收款科目下所列的前五名客戶中,民政部位居第三,欠款500萬元這引起了眾多網(wǎng)民的關(guān)注,紛紛揣測這筆欠款為“買酒錢”。對此,貴州茅臺公標(biāo)題1司發(fā)布澄清聲明:涉及民政部的其他應(yīng)收款系公司2010年給玉樹災(zāi)區(qū)的500萬元捐款,因?yàn)樵诰幹颇陥髸r尚未收到民政部接收該筆捐款的發(fā)票,所以就將這標(biāo)題2500萬元掛在其他應(yīng)收款科目下。因此,所謂的500萬元欠款實(shí)為賬災(zāi)款發(fā)票未標(biāo)題3到而掛賬。而民政部在自查捐款發(fā)票寄出情況時,認(rèn)定已將貴州茅臺向玉樹捐款標(biāo)題4的500萬元發(fā)票寄出,面貴州茅臺財務(wù)部相關(guān)人員也透露,公司已收到捐款發(fā)票。貴州茅臺作為大型上市公司,因年終暫時未取得捐贈款發(fā)票,便簡單地將500萬元捐款掛在其他應(yīng)收款科目下,這么做賬有點(diǎn)欠妥,一些會計(jì)人員表示,如果普通(網(wǎng)站)年終未獲得接收單位(民政部)發(fā)票,捐贈款項(xiàng)應(yīng)在年終報告時調(diào)到營業(yè)外支出科目。這筆賬究竟應(yīng)該怎樣做才對呢?它具體涉及哪些科目?是簡單地借記“營業(yè)外支出”,貸記“銀行存款嗎?對于貴州茅臺的處理以及以上觀點(diǎn)你有什么
老師,請問一下,你看圖片,是這樣的,就是代理記賬不是有很多實(shí)習(xí)生嗎?完了這些實(shí)習(xí)生呢又是極其不穩(wěn)定的。比如干一個月或者幾天就走人的那種,因?yàn)槟昙o(jì)小做會計(jì)助理又覺得繁瑣所以代理記賬的實(shí)習(xí)生的人員流動性特別大,咱們呢又得保證員工的基本安全,實(shí)習(xí)生呢沒買社保,但是咱們公司要求在支付寶買這個保險,這個保險還可以每月續(xù)費(fèi)這種,一年的話100多塊錢,一個月也就18塊左右不到20,那么實(shí)習(xí)生呢也能欣然接受,畢竟這個不到20塊錢每個月的保險是可以報銷的,我就想知道,作為代理記賬公司來說,這個每個月給實(shí)習(xí)生報銷的這個不到20的保險費(fèi)怎么做賬,分錄怎么寫????就是既要提現(xiàn)咱們給支付的,又要提現(xiàn)入賬
你好,老師,,我們公司的財務(wù)總監(jiān),要求我們員工有發(fā)票的話,比如裝修的發(fā)票,比如買電腦的發(fā)票,只要公司能用上的發(fā)票,鼓勵我們拿到公司來報銷,我就很奇怪,財務(wù)總監(jiān)是怎么做賬的,不要票流和發(fā)票流一致的嗎(比如,我買了一臺空調(diào),4000元,付款人是我個人,發(fā)票抬頭是公司,然后公司另外給我們個人私賬200或者幾百元,這種操作我表示看不懂,而且對于銷售方,收款的也是個人的款,怎么也可以開出采購方是公司的抬頭的,這些是什么操作),我們公司很多人都拿去了,可以得個幾百元錢,大家都樂意,我就看不懂,公司的賬目是怎么做的呢
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個人所得稅?


然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
不用計(jì)提發(fā)福利的時候直接做這個分錄就可以了嗎
我們是用現(xiàn)金買的
不能直接做借管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸現(xiàn)金嗎
不能直接做管理費(fèi)用的,不然應(yīng)付職工薪酬這個科目怎么用啊?
那我只有一張發(fā)票應(yīng)該附在哪個后面呢?還是說打印兩份各附一份
發(fā)票附在我說的第一個分錄后面。