同學(xué),你好,分錄如下 借 :管理費用-部門B 200 借:管理費用-部門A -200

老師,社保自動減免這塊怎么做賬 比如以前每月單位扣800 個人扣200,是借管理費用 800 其他應(yīng)收 200 貸銀行存款1000 ,現(xiàn)在只扣個人的200 ,怎么做賬呢,就直接借 其他應(yīng)收200 貸 銀行存款 200嗎?
老師,這樣子計提公積金以及發(fā)放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發(fā)工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
不是說本年如果有差錯的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費用-部門B 200 貸 管理費用-部門A 200
懂的老師請回答, 不是說本年如果有差錯的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費用-部門B 200 貸 管理費用-部門A 200
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因為應(yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應(yīng)付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,我單位接受了個體戶勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)局如果要查賬的話,都需要準(zhǔn)備什么材料?
請問工會經(jīng)費多久可以申請返回?
老師,收到客戶的模具開發(fā)費,客人不同意后期將這筆費用分攤到產(chǎn)品成本中,賬上多了這次預(yù)收款該怎么處理呢
誰問開票銀行和收款銀行不一致可以嗎?開票銀行填的基本戶,用的一般戶收的款,普票
支付貸款利息,計哪個科目
24年計提了4000 的計提費用,在24年匯算清繳時已調(diào)增,25年沖銷掉了這4000,又計提了2000,25年計提費用就是負2000,請問25年匯算清繳的時候要不要調(diào)增,還是說因為負數(shù),就不用做調(diào)整了
請問為了銷售賣給客戶的資料費算主營收入還是其他營業(yè)收入?
請問小規(guī)模如果當(dāng)月有開增值稅專票給客戶,又有收到增值稅專票的進項,進項能抵銷項嗎?
8月份開的發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)項目名稱開錯了,紅沖重新來,這個要賬務(wù)處理嗎
請問老師,去年的專票紙質(zhì)的老板才拿來報銷,這個現(xiàn)在可以入賬嗎?