同學(xué),你好,分錄如下 借 :管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 借:管理費(fèi)用-部門(mén)A -200
老師,社保自動(dòng)減免這塊怎么做賬 比如以前每月單位扣800 個(gè)人扣200,是借管理費(fèi)用 800 其他應(yīng)收 200 貸銀行存款1000 ,現(xiàn)在只扣個(gè)人的200 ,怎么做賬呢,就直接借 其他應(yīng)收200 貸 銀行存款 200嗎?
老師,這樣子計(jì)提公積金以及發(fā)放工資的會(huì)計(jì)處理是否正確呢?如有不對(duì),可以告訴我怎么填寫(xiě)嗎?基本工資5000元,公積金單位個(gè)人分別繳納200元,實(shí)發(fā)工資4800元 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個(gè)人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
不是說(shuō)本年如果有差錯(cuò)的話(huà),是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200
懂的老師請(qǐng)回答, 不是說(shuō)本年如果有差錯(cuò)的話(huà),是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200
分不清這兩個(gè)科目在借方時(shí)的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門(mén)水電費(fèi),不是要寫(xiě)成借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫(xiě)成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因?yàn)閼?yīng)該付的錢(qián)已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門(mén)用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門(mén)的,也寫(xiě)成借管理費(fèi)用呢?現(xiàn)在分不清這兩個(gè)在借方時(shí)在什么時(shí)候該用這兩個(gè)了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計(jì)損益的費(fèi)用類(lèi)科目呢?只有"貨款"才要計(jì)應(yīng)付賬款嗎?有人能指點(diǎn)一下說(shuō)說(shuō)它們?cè)趺磪^(qū)分嗎
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對(duì)賬了才發(fā)提成對(duì)吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒(méi)出貨沒(méi)對(duì)賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺(tái)賬,我通過(guò)什么科目能找到?
老師,咨詢(xún)下,購(gòu)買(mǎi)的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類(lèi)別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷(xiāo)售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)