你好這個(gè)不對(duì),管理費(fèi)用不能做貸方,要做也是做借方負(fù)數(shù)
老師,社保自動(dòng)減免這塊怎么做賬 比如以前每月單位扣800 個(gè)人扣200,是借管理費(fèi)用 800 其他應(yīng)收 200 貸銀行存款1000 ,現(xiàn)在只扣個(gè)人的200 ,怎么做賬呢,就直接借 其他應(yīng)收200 貸 銀行存款 200嗎?
老師,這樣子計(jì)提公積金以及發(fā)放工資的會(huì)計(jì)處理是否正確呢?如有不對(duì),可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個(gè)人分別繳納200元,實(shí)發(fā)工資4800元 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個(gè)人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
不是說本年如果有差錯(cuò)的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 管理費(fèi)用-部門A 200
懂的老師請(qǐng)回答, 不是說本年如果有差錯(cuò)的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 管理費(fèi)用-部門A 200
分不清這兩個(gè)科目在借方時(shí)的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費(fèi),不是要寫成借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因?yàn)閼?yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費(fèi)用呢?現(xiàn)在分不清這兩個(gè)在借方時(shí)在什么時(shí)候該用這兩個(gè)了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計(jì)損益的費(fèi)用類科目呢?只有"貨款"才要計(jì)應(yīng)付賬款嗎?有人能指點(diǎn)一下說說它們?cè)趺磪^(qū)分嗎
請(qǐng)問老師,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認(rèn)證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個(gè)月操作可以不
酒店生日宴升學(xué)宴做KT板 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該放在什么科目
你好,老師,我想問一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會(huì)計(jì),然后還報(bào)稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫的是會(huì)計(jì)崗位。我去面試的時(shí)候,我說我做的是總賬會(huì)計(jì),像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話,他能查出來我之前做的是出納對(duì)嗎還是要背調(diào)什么呢
個(gè)體戶金店的庫存怎么統(tǒng)計(jì)合理
老師,我們公司有2個(gè)員工繳納公積金,單位616元,個(gè)人616元,加一起是1232元,其中一個(gè)員工的公積金全部自己承擔(dān),請(qǐng)問計(jì)提和繳納公積金分錄怎么寫?
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修支出20000元,沒有收到發(fā)票,怎么寫分錄
老師,您好,我們個(gè)人和公司開張發(fā)票4500元的,開勞務(wù)費(fèi),公司會(huì)不會(huì)扣我們20%個(gè)稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請(qǐng)問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對(duì)方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請(qǐng)問借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師指點(diǎn)
費(fèi)用是不是都不能做貸方?是金蝶不允許這樣是嗎?
這個(gè)是你做貸方會(huì)虛增本年累計(jì)數(shù),財(cái)務(wù)軟件做賬不建議做貸方
所以用紅字沖減才正規(guī),最底下的那個(gè)做法不建議,對(duì)嗎?
是的,你可以直接做借 管理費(fèi)用-部門B 200 借 管理費(fèi)用-部門A -200
不需要紅字沖減再藍(lán)字更正嗎?
1 可以按1 寫做,2 也可以就這樣,借 管理費(fèi)用-部門B 200 借 管理費(fèi)用-部門A -200 貸方?jīng)]有問題 可以不處理,不做