已經(jīng)扣款了 需要去大廳做更正

之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢
老師這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅金額填錯(cuò)了,銀行已扣款,這個(gè)是不是要去大廳做更好呀!
老師好,請(qǐng)問(wèn)我7月去稅務(wù)大廳補(bǔ)報(bào)了5月個(gè)人所得稅,怎么在客戶端更正,我點(diǎn)進(jìn)去5月,申報(bào)失敗老師這種3月不是在這臺(tái)電腦上申報(bào)的要怎么更正?
老師您好,稅局說(shuō)我們20年6月沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之前的人申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在大廳申報(bào)的,這個(gè)是不是只能去大廳去搞???
我們是一般納稅人,收入填錯(cuò)了,申報(bào)成功并稅款已經(jīng)扣了,這個(gè)要是去大廳更改數(shù)據(jù),一般納稅人還能抵扣進(jìn)項(xiàng)了么
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開(kāi)了發(fā)票 二手公司也開(kāi)了發(fā)票。我們按我們公司開(kāi)出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶打美元到我們對(duì)公戶,我們需要怎么操作?我們沒(méi)有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對(duì)吧

