你好在附表二三十五欄里面填寫就可以的。
有發(fā)票前面會(huì)計(jì)已經(jīng)做了不抵扣勾選,請(qǐng)問第一,賬務(wù)處理是不是全額入賬?第二,納稅申報(bào)表是自動(dòng)填在了表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這需要轉(zhuǎn)出,還是怎么處理?謝謝
請(qǐng)問老師,公司沒有開展經(jīng)營業(yè)務(wù),購入了一輛車,有進(jìn)項(xiàng)稅可抵,申報(bào)表怎么填寫,謝謝!
老師您好,我想請(qǐng)問一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元