你好 職工福利費(fèi)的限額是 工資的14% 第一個(gè)工資200萬 會(huì)計(jì)上福利費(fèi)40 稅法上限額是200*14%=28 所以需調(diào)增12 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的限額是 工資的5% 會(huì)計(jì)上是50 稅法限額800*5%=40 調(diào)增10
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
這兩道題,畫橫線地方,一個(gè)調(diào)整12,一個(gè)調(diào)減10。 怎么理解啊?按照那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來判斷是調(diào)整還是調(diào)減?
老師請(qǐng)問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
您好我想請(qǐng)問一下,對(duì)方公司2021年折舊只計(jì)提了10個(gè)月,2022年1月把去年沒計(jì)提的2個(gè)月補(bǔ)計(jì)提了。現(xiàn)在2022年5月,我給他們公司做所得稅匯算清繳,他沒有把這兩個(gè)月的折舊費(fèi)計(jì)入以前年度損益調(diào)整,而是繼續(xù)直接計(jì)入管理費(fèi)用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個(gè)月給他調(diào)減?還是當(dāng)做它去年全年計(jì)提了折舊來算呢?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
次年五月31前取得當(dāng)年發(fā)票,是不是當(dāng)年匯算清繳不用納稅調(diào)增
和員工協(xié)商一致,社保按1萬基數(shù)交,但工資按3000申報(bào),這會(huì)有問題嗎,稅務(wù)等部門會(huì)查嗎
老師打擾一下,我們銷售商品老板問對(duì)方不開票我們加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧,老師怎么計(jì)算呢?
剛開的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)改了。需要重開發(fā)票嗎,是做廢還是紅沖
酒店將房屋長租給別人,開具發(fā)票寫什么呢?
老師 車間買的空氣凈化什么吸附箱 風(fēng)機(jī) 折舊是計(jì)入什么科目? 制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用 還有就是 給員工宿舍購買的床計(jì)入什么科目 ?
老師 自然人持股企業(yè),自然人的個(gè)人轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人 麻煩介紹下個(gè)稅申報(bào)及印花稅申報(bào) 謝謝 現(xiàn)在的
老師、能發(fā)一份、代理記賬的合同給我么、非常感謝
您好,老師,是在跨境服務(wù),出口免稅及合計(jì)那塊填嗎?
老師i個(gè)體戶查賬征收 稅率是多少 稅率表可以發(fā)一個(gè)嗎
確定兩個(gè)都是調(diào)增嗎?第二個(gè)不是調(diào)減?》
是的 都是調(diào)增?? 比如利潤總額是100萬? ? 會(huì)計(jì)上是50? 稅法上只認(rèn)40? 需要在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增10
可是老師說補(bǔ)充醫(yī)療那道題,是調(diào)減的10
站的角度不一樣? ? 比如總的成本費(fèi)用是500? 其中會(huì)計(jì)上補(bǔ)充醫(yī)療是50? ?但稅法上是40?? 則在 總的成本費(fèi)用500的基礎(chǔ)上調(diào)減10