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請(qǐng)給先做了開(kāi)票系統(tǒng) 維護(hù)費(fèi)的支出,當(dāng)月沒(méi)有做增值稅系統(tǒng)里面申報(bào),過(guò)了幾個(gè)月才申報(bào)的,這個(gè)需要做哪些分錄呢?

2021-07-14 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 08:53

你好,還沒(méi)有抵扣只需要做費(fèi)用分錄 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?

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快賬用戶4282 追問(wèn) 2021-07-14 08:54

填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候做什么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:57

你好,實(shí)際抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶4282 追問(wèn) 2021-07-14 09:46

分別做這兩個(gè)分錄就可以了嗎?那減免稅額是不是一直留在余額上面呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:51

你好,是分別做兩個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)抵扣了應(yīng)交增值稅就沒(méi)有余額啊?

頭像
快賬用戶4282 追問(wèn) 2021-07-14 09:55

老師說(shuō)的是應(yīng)交稅金-增值稅是沒(méi)有余額,但是三級(jí)科目還是有顯示是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-14 09:59

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)抵扣了應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目就沒(méi)有余額的?

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你好,還沒(méi)有抵扣只需要做費(fèi)用分錄 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?
2021-07-14
這個(gè)月是想抵扣嗎還是真的這個(gè)月是想抵扣嗎?還是怎的?
2022-05-20
你好,可以申報(bào)抵扣。
2021-01-13
一、填寫(xiě)在附表四,減免稅申報(bào)表,第一行的數(shù)據(jù),最后在增值稅主表“增值稅減征額”欄次列示。 二、計(jì)入管理費(fèi)用在4月列示,計(jì)入減免稅費(fèi)在5月份列示。
2021-05-25
您好,這個(gè)只能測(cè)試當(dāng)期繳納的稅費(fèi)
2024-01-10
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