借勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
加工費(fèi)票還未到 已經(jīng)發(fā)生了 未付 可以做暫估嗎 應(yīng)該怎么做呢
已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi),還沒有付,暫估的分錄怎么做呢??
已經(jīng)付的材料款,暫時(shí)還沒有收到發(fā)票,如何做賬?寫分錄?分幾步?要暫估嗎?
企業(yè)還沒有收到發(fā)票但是實(shí)際上發(fā)生了費(fèi)用,暫估預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做?收到暫估的費(fèi)用發(fā)票后又怎么樣做分錄?
老師,有一筆實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,但是沒付款了,也沒到票呢,這個(gè)時(shí)候需要工程施工~暫估成本,月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄
本月收到下月的貨款,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,那么做賬應(yīng)該怎么做,做成什么呢
零基礎(chǔ)從現(xiàn)在開始學(xué)會計(jì),迫于年齡和就業(yè)壓力,想備考26年的初級,中級和注會會計(jì)和經(jīng)濟(jì)法兩門,每天學(xué)9小時(shí),來得及么?還有11個(gè)月就要考試了,這個(gè)計(jì)劃可行么?
老師,今天稅務(wù)局打電話說我們23年違規(guī)成本199萬,我們23年成本總共才260萬,我該怎么自查,我們的成本很單一,主要就是車輛維修費(fèi),車輛加油,工資,其他的就少了
你好,老師。我想問一下,公司分立后續(xù)存公司的賬務(wù)交接問題。就是把一個(gè)公司分成了兩個(gè)公司。然后我們收購了其中的一個(gè)續(xù)存公司。現(xiàn)在這個(gè)續(xù)存公司里沒有債權(quán)債務(wù)的問題。需要交接哪些賬本兒?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎?
老師 請問下對方開6%的,這張發(fā)票能要嗎?
老師 補(bǔ)交社保產(chǎn)生的滯納金分為個(gè)人部分和公司部分 個(gè)人部分由公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
不收費(fèi)的售后,材料出庫會計(jì)分錄
我們是勞務(wù)公司旗下的材料公司,想歸集鋼材出租的費(fèi)用,怎么寫分錄
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 ,我想問一下出口退稅聯(lián)出口日期上是顯示9月底的那天還是10月的呢?