你好! 可以做分錄: 借應(yīng)收賬款45萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45萬(wàn)

老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,這個(gè)免稅政策,是結(jié)合起來(lái)看的嗎?如果季度末一次性開(kāi)44萬(wàn),交稅嗎?還是區(qū)別普通發(fā)票和專票?
老師小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未超過(guò)45萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,發(fā)票上面稅額欄是星號(hào),我這邊要怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師我是小規(guī)模納稅人季度普票未超45萬(wàn)代開(kāi)發(fā)票上沒(méi)有顯示稅額我記賬時(shí)還用記稅嗎
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開(kāi)了一張9萬(wàn)元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄啊,12月份開(kāi)的,一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)
公司是小規(guī)模納稅人(二房東),出租寫(xiě)字樓,目前在稅局代開(kāi)增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過(guò)45萬(wàn)。 公司預(yù)計(jì)2022年第3季度超54萬(wàn)。大約:每月專票10萬(wàn)、普票8萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)是否季度超45萬(wàn)后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現(xiàn)在顯示的是3個(gè)星號(hào)?
老師,我們老板自己個(gè)人出錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開(kāi)了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開(kāi)始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣(mài)二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


不用計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
是的,不用反映增值稅了。
那會(huì)跟我增值稅申報(bào)表收入不一樣啦
也可以做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入