同學(xué)您好,那如果不退了,原來(lái)免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個(gè)需要轉(zhuǎn)到成本里面去的

老師我上個(gè)月退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了對(duì)么,這個(gè)月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
出口貨物進(jìn)項(xiàng)已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷(xiāo)售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買(mǎi)方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅


免稅是免的,只是進(jìn)項(xiàng)不退稅了,轉(zhuǎn)成本是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
您好,是的,是這樣的
出口的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅表二里的待抵扣欄里
您好,是不需要填的
退稅認(rèn)證的發(fā)票,做分錄增值稅是用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(出口退稅)這個(gè)科目嗎
假如您也有內(nèi)銷(xiāo)的話(huà),那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金——(進(jìn)項(xiàng)稅額),和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分開(kāi)來(lái))
假如您也有內(nèi)銷(xiāo)的話(huà),那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金——(進(jìn)項(xiàng)稅額),和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)區(qū)分開(kāi)來(lái)