你好,減少實(shí)收資本存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
請(qǐng)問(wèn)老師,去年股東借入五百萬(wàn),被入成了實(shí)收資本。這個(gè)月可以直接調(diào)整成其他應(yīng)付款嗎
老師,公司股東入資去年入賬實(shí)收資本,今年想更改為股東借款,調(diào)賬為其他應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我公司2020年銀行存款發(fā)放了農(nóng)民工工資,當(dāng)時(shí)是掛在一個(gè)股東的其他應(yīng)收款下,沒(méi)有出成本,我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把往來(lái)沖了,調(diào)為成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本 10000元,貸:其他應(yīng)收款-股東名字。這樣做可以嗎
您好,老師,之前把借款做成實(shí)收資本了,想把分錄調(diào)整回來(lái)。分錄直接做成借:實(shí)收資本 貸:其它其他應(yīng)付款 可以嗎?
前會(huì)計(jì)把股東的借款[其他應(yīng)收款],計(jì)入了[實(shí)收資本],并且也交了印花稅,其實(shí)不是[實(shí)收資本]。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差錯(cuò)更正,可以直接從[實(shí)收資本]調(diào)回[其他應(yīng)收款]嗎?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,事業(yè)單位支付微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,沒(méi)有發(fā)票 ,應(yīng)該去什么科目,發(fā)票回來(lái)充什么科目?
這塊學(xué)的不是很理解,詳細(xì)講一下
非民間盈利組織商會(huì)有一筆微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,會(huì)計(jì)分錄怎么做 發(fā)票還沒(méi)收回
老師,我們一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說(shuō)明,怎么填發(fā)票明細(xì)反饋?里面的發(fā)票問(wèn)題情況是寫有問(wèn)題還是無(wú)問(wèn)題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場(chǎng)問(wèn)個(gè)考試題,應(yīng)付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)是360÷60=6次,年收入是8000,應(yīng)付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對(duì)不?
@董老師,你好,長(zhǎng)投減資提問(wèn)的。
老師,我們是餐飲公司,客戶要求我們開專票,我們應(yīng)該加幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算的?
開發(fā)票 雪糕開什么類
開發(fā)票 雪糕開什么類
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
但是這筆錢是股東的借款,借來(lái)付材料款的
你好。所以做賬要搞清楚再做。這話稅局不一定同意你的說(shuō)法
那現(xiàn)在可以怎么操作
建議你些個(gè)說(shuō)明和稅局溝通再操作。稅局同意轉(zhuǎn)再轉(zhuǎn)