你好這個(gè)是收幾時(shí),都是之前 的么,借銀行3500%2B2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅1% 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款,貸銀行1萬(wàn)
小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個(gè)月付的水費(fèi)成本是1萬(wàn)(每噸1.82元),然后我這個(gè)月開(kāi)了2000的水費(fèi)發(fā)票(每噸5.16元),還有收了水費(fèi)3500元(每噸5.16元)沒(méi)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分別該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
你好老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個(gè)月付的水費(fèi)成本是1萬(wàn)(每噸1.82元),然后我這個(gè)月開(kāi)了2000的水費(fèi)發(fā)票(每噸5.16元),還有收的水費(fèi)3500元沒(méi)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分別該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。(2)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸8s00元分給職工作年貨,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅單價(jià)為每噸19500元。(3)本月生產(chǎn)銷(xiāo)售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產(chǎn)-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35000元。(5)出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1萬(wàn)元,約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購(gòu)人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)85060元(含稅),收回后封存人庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅;(2)計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退還的消費(fèi)稅。
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。(2)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸8s00元分給職工作年貨,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅單價(jià)為每噸19500元。(3)本月生產(chǎn)銷(xiāo)售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產(chǎn)-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35000元。(5)出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1萬(wàn)元,約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購(gòu)人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)85060元(含稅),收回后封存人庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅;(2)計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退還的消費(fèi)稅。
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤兀衷趺窗?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間請(qǐng)問(wèn)今年是什么時(shí)候
老師,就是老板還有個(gè)蜜雪冰城奶茶店M。但是這個(gè)老板用的是A營(yíng)業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)奶茶店的集團(tuán)總部給這個(gè)奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢(qián)直接打給B,B再把錢(qián)給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開(kāi)票直接開(kāi)給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開(kāi)嗎
老師,企業(yè)符合文件中簡(jiǎn)易注銷(xiāo)的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動(dòng)判定簡(jiǎn)易注銷(xiāo)?
法人借錢(qián)給企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),備注:借款?,F(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個(gè)稅呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷(xiāo)售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買(mǎi)方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷(xiāo)售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷(xiāo)售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢~
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候有什么需要特殊的嗎?差額征收是什么呢?
差額納稅是可以減掉成本再去交稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,你享受差額就是這樣,填寫(xiě)附列資料,本期扣除額填寫(xiě)支付出去含稅水費(fèi)