你好這個做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行,沒有付款,沒有開發(fā)票根據(jù)合同做借固定資產(chǎn),貸其他應付款暫估款

采購大型設備,按照進度支付款項,對方開具了相應發(fā)票,怎么賬務處理?
采購大型設備,后期需要銷售,按照進度支付款項,供應商開具了相應發(fā)票,收到發(fā)票怎么賬務處理?
我公司采購一臺設備,設備款50萬,預付款25萬,后因?qū)Ψ劫Y金出現(xiàn)問題,采購不了后續(xù)材料,我公司自行進行采購,后設備送貨后,對方一直沒有調(diào)試好,發(fā)票也一直沒有給開具,時間跨度兩年,我公司無耐起訴了對方,讓其退還預付款,對方無力償還,法院出具了判決書,這預付款,賬務上如何處理,對所得稅匯算清繳有沒有影響?如有,如何處理
我們是采購方 1采購了1000盒貨物 進項發(fā)票已經(jīng)抵扣 2月發(fā)生退貨 800盒 對方開具了紅字發(fā)票 請問賬務處理具體怎么做
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
我想問下稅務師報錯了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽是不是永遠不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計確認日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
但是還只是支付了部分款項,也是計入固定資產(chǎn)么,我們這個設備后期是要銷售的
老師,對于這個設備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項給供應商,供應商也給我們開具了相應30%發(fā)票;我們也收到了客戶的部分30%款項,但是我們沒有給客戶開具發(fā)票,請問我能將供應商開具的發(fā)票結轉(zhuǎn)成本么?
那這個做庫存商品,是不是設備收到了?你這個對應設備是不是發(fā)給客戶了,主要看設備轉(zhuǎn)移沒
轉(zhuǎn)移沒轉(zhuǎn)移有什么區(qū)別么
有啊,轉(zhuǎn)移是需要全額做收入,你這個賣設備不能賣半個啊,剩下沒有開發(fā)票需要做無票收入啊
你要是給稅局說你只賣1/3的設備,你覺得稅局會信么,?
沒有轉(zhuǎn)移,那這個不做收入,借應收 貸銷項稅額只做稅額部分
那像我描述的這種情況怎么處理 我咋越聽暈了
沒有轉(zhuǎn)移 設備還沒完成
那這個只主要做借銀行,貸預收賬款銷項稅額,你這個支付給供應商,做借進項稅額,貸應付賬款,付款做借應付賬款,貸銀行就可以,
對于這些規(guī)定我從哪里能夠查到依據(jù)
這個做收入你去看你企業(yè)會計準則,去看你準則收入一章, 這個增值稅交稅做銷項稅額,你去看納稅義務時間, 1、《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十九條增值稅納稅義務發(fā)生時間: ?。ㄒ唬┌l(fā)生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 ?。ǘ┻M口貨物,為報關進口的當天。 增值稅扣繳義務發(fā)生時間為納稅人增值稅納稅義務發(fā)生的當天。