同學(xué)你好,正常企業(yè) 交了增值稅或消費(fèi)稅的任何一個(gè)稅,這些稅都是要交的;
城建稅、教育附加、地方教育附加計(jì)入到什么會(huì)計(jì)科目里
城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加什么時(shí)候會(huì)涉及到
如何計(jì)提本月城建稅,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加
計(jì)提附加稅是不是:借:稅金及附加——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加 ——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加按什么比例繳納
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬(wàn),開的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
怎么算呢
同學(xué)你好, 城建稅=(實(shí)繳的增值稅加上實(shí)繳的消費(fèi)稅)*稅率 教育 費(fèi)附加=(實(shí)繳的增值稅加上實(shí)繳的消費(fèi)稅)*3% 地方教育 附加=(實(shí)繳的增值稅加上實(shí)繳的消費(fèi)稅)*征收比例
那增值稅怎么算
同學(xué)你好,增值稅是按不含稅的收入*增值稅率計(jì)算 的
實(shí)繳的增值稅怎么算
同學(xué)你好,實(shí)繳的增值稅怎么算——銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么意思
同學(xué)你好,原來(lái)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)后不符合抵扣條件轉(zhuǎn)出的部分;
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有哪幾種情形
企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失),以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。
留底稅額什么意思,不需要減去嗎
留抵稅額是上期沒有抵完的進(jìn)項(xiàng),如果有,要減掉;
消費(fèi)稅一般什么時(shí)候會(huì)涉及
同學(xué)你好 消費(fèi)稅一般什么時(shí)候會(huì)涉及——企業(yè) 有銷售應(yīng)稅消費(fèi)品的時(shí)候,比如白酒,卷煙等