同學你好 對的 要預交的哦
建筑公司當月收到業(yè)主預付款需要當月申報稅收嗎?還是到下月開票再申報
一般納稅人建筑公司當月預收到工程款,要在次月申報稅收嗎?還是等開票了再申報稅收?
一般納稅人建筑公司當月預收到工程款,要在次月申報稅收嗎?還是等開票了再申報稅收?這個會有什么涉稅風險
老師,6月份開了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當時預申報了預繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒到賬,這筆預繳稅款我在下個月(7月15日)之前申報6月增值稅稅之前繳納可以不?
預收甲方的工程款,施工方?jīng)]有開具發(fā)票請問是次月15號申報增值稅? 是自已在電子稅務(wù)局申報,?同一地市的項目不需要預繳,按月納稅申報就可以了。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布<國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局建筑業(yè)增值稅預繳管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局公告2019年第10號)第五條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預收款,應(yīng)在收到預收款的當月或次月申報期內(nèi)預繳增值稅。納稅人跨設(shè)區(qū)市提供建筑服務(wù),應(yīng)在次月申報期內(nèi)先預繳增值稅,再辦理納稅申報?!?/p>
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉(zhuǎn)進公轉(zhuǎn)出),對方開了技術(shù)服務(wù)費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
到時候開票了怎么申報?申報表怎么填?
開票了按照開票的申報 之前的算預交
預收到款怎么做分錄?
同學你好 借銀行 貸預收賬款
這個預收怎么體現(xiàn)出應(yīng)交稅金和主營業(yè)務(wù)收入?
借銀行 貸預收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
謝謝老師!想問下會有這種當期不申報后期開票再申報的可以沒
那就不能掛預收賬款了
老師,那這個預收款要入收入交企業(yè)所得稅嗎?
這個不的哦 只是預交增值稅
借銀行 貸預收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這個是預交的賬務(wù)處理,等開票了怎么做呢?
借預收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項差額
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 預繳的申報表里抵減
銷項差額這個怎么理解呢?,簡易計稅是怎么做呢?
你繳稅的時候是差額
謝謝老師專業(yè)的耐心解答。我是初學的。還有,這個是簡易計稅,假如預收100萬怎么做分錄,包括計稅部分以及后期開票的分錄該怎么做?
分錄和上面的是一樣的 只不過預交3%應(yīng)交也是3%
簡易計稅項目,意思是預交的時候全部交了?
對的 就是這個意思的
正式發(fā)票開的時候申報增值稅 然后預交的那里抵減