您好,你開(kāi)正數(shù)一張,紅沖一張,正好相抵。
我公司2019年8月份代開(kāi)專(zhuān)票一張 ,12月份這張發(fā)票沒(méi)有備注信息,大廳開(kāi)了紅字發(fā)票,又原金額開(kāi)了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專(zhuān)票,12月份再怎么申報(bào)這張專(zhuān)票?
老師您好,公司之前是小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票 是2019年的,3%的稅額,這張發(fā)票今天沖紅了,還要給他補(bǔ)開(kāi)一張差額的發(fā)票但是現(xiàn)在是一般納稅, 稅額6% 這張重新開(kāi)的發(fā)票稅額應(yīng)該按哪個(gè)比例啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2020年12月份開(kāi)的一張普通發(fā)票在2021年1月做了筆和那張發(fā)票一樣金額的紅字沖銷(xiāo),那12月份開(kāi)的那張發(fā)票還能作廢嗎?
你好,一般2019年開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,2021年開(kāi)了一張紅票沖減2019年開(kāi)的那張專(zhuān)票,然后補(bǔ)了一張新的專(zhuān)票,和2019年那張票的金額一樣的,請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)的這張票需要繳稅嗎?
2021年10月對(duì)方銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了一張電子普通發(fā)票 2021年10月沒(méi)有打印出來(lái)做賬 在2022年1月,這張票紅沖了,改成了專(zhuān)票。 那10月給我們開(kāi)的普票和紅沖這兩個(gè)環(huán)節(jié),要不要補(bǔ)做賬,可不可以直接做最后這張專(zhuān)票的賬。
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶(hù)驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
老師,那他這個(gè)是不是多開(kāi)了一張?
對(duì),這樣就是2張正數(shù),一張紅字發(fā)票。
所以這樣是要繳稅的是嗎
是的,要交一張發(fā)票的稅。
就是相當(dāng)于他多開(kāi)了一張正常票是嗎?正常他如果要紅沖只能開(kāi)一張紅票再開(kāi)一張正常票是嗎?
這種情況怎么辦?
正常是紅沖一張,然后開(kāi)一張正數(shù)發(fā)票。開(kāi)多了就把多余的作廢(當(dāng)月),跨月就紅沖