這里融資租賃在最開(kāi)始簽訂租賃合同的時(shí)候就要增加固定資產(chǎn),同時(shí)增加長(zhǎng)期應(yīng)付款。后面收到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,直接作為附件處理就可以了。
融資租入的固定資產(chǎn),含稅214萬(wàn)。首付53.5萬(wàn),收到融資開(kāi)具融資租賃首付款發(fā)票53.5萬(wàn),后面每個(gè)月都支付租金6.6875萬(wàn),然后每個(gè)月開(kāi)具6.6875萬(wàn)發(fā)票。老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款
您好,想請(qǐng)問(wèn)下,收到了融資租賃的本金,服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票。但是沒(méi)有收到融資租賃設(shè)備的發(fā)票,那這些會(huì)計(jì)分錄如何錄入呢?是否需要先做一筆借固定資產(chǎn) 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款呢
我們公司有一筆融資租賃設(shè)備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到發(fā)票后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 是這樣嗎
老師,,有個(gè)融資租賃設(shè)備想請(qǐng)教您?購(gòu)買(mǎi)設(shè)備合同含稅價(jià)格4475387元,我司已支付10%預(yù)付款給供應(yīng)商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融資租賃公司,租期24個(gè)月,租金總額4202816元,留購(gòu)價(jià)款100元。融資租賃公司已將服務(wù)費(fèi)100000元和設(shè)備4475387元開(kāi)票了。分錄是否這樣寫(xiě):1、支付定金,借:預(yù)付賬款447538.7 貸:銀行存款447538.7;2、收設(shè)備發(fā)票,正常分錄,借:固定資產(chǎn) 3960519.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)514867.52 貸 :應(yīng)付賬款 4027848.3 貸:預(yù)付賬款 447538.7。但現(xiàn)在是融資租賃,租金總額4202816元,分錄應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 4202816 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 4202816。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)分錄怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)教一個(gè)工作上碰到的問(wèn)題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車(chē)輛融資租賃合同,車(chē)輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080, 1、A公司租賃開(kāi)始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購(gòu)入車(chē)款+購(gòu)置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí):計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計(jì)折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無(wú)生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷(xiāo)售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來(lái)的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來(lái)的
無(wú)生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購(gòu)有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷(xiāo)售嗎
這道題第四問(wèn)題目沒(méi)有說(shuō)除政府補(bǔ)助那10萬(wàn)以外的90萬(wàn)是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫(xiě)了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
就是說(shuō)我先做一筆 借固定資產(chǎn),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。然后這兩份發(fā)票,本金沖長(zhǎng)期應(yīng)付款。服務(wù)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)放在制造費(fèi)用里結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,老師
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思,就是你之前就確定固定資產(chǎn)。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。