你好 利潤總額*25%=500 利潤總額=收入-成本費用-附加稅 加營業(yè)外收和 -營業(yè)外支出

老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師 我們是新成立的貿(mào)易企業(yè) 這個季度應納稅所得額大概50萬 收入200萬不到 我們的所得稅是不是減按25%應納稅所得額的20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
我們是小規(guī)模納稅人,假如我這個季度的利潤是150000萬,然后上個季度虧損7000,那我這個季度需要繳納的企業(yè)所得稅是不是這樣算150000×5%-7000就是我需要繳納的企業(yè)所得稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅時是倒推的成本每個季度交500塊的企業(yè)所得稅?我們這個季度收入是150000.各項費用相加是30000.營業(yè)外收入是20000.如果這個季度稅局要求我們繳納500的所得稅我們的成本應該怎樣倒推出來。?
老師我們是小微企業(yè),年銷售小于500萬,比如我們一個季度收入減去各項成本費用剩余6萬,這六萬需要交多少企業(yè)所得稅呀
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?
老師,不是*25%*20%嗎?
如果是小微企業(yè)利潤總額直接× 2.5%這是最新政策。
如果是小微企業(yè)不超過¥1,000,000的利潤,直接是按2.59%這是最新的政策。