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老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,我房地產營業(yè)稅那會產生的面積差,現(xiàn)在開票開的是5%簡易計稅,申報表普票收入那保存不了,在專票那欄可以保存,但不是開的專票,這個數(shù)應該填在哪欄申報?
老師,我們是建筑行業(yè)簡易計稅,按照3%專票開票,在申報增值稅的時候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡易計稅填寫的,但是在附表三當中,本期服務不動產無形資產價稅合計額(免稅銷售額)那一列怎么自動生產數(shù)據(jù)價稅合計的金額?
老師,我們是一個小規(guī)模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
老師你好,我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數(shù)沖以前的未開票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表,那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額,應納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負數(shù)是個什么情況啊,我該怎么處理呢?
老師,請問一下老板發(fā)工資,發(fā)放4個人的工資18100,轉了18100到老板的賬戶,我是借其他應付款 貸銀行存款呢, 還是借應付職工薪酬 貸銀行存款呢?
老師,請教下小規(guī)模納稅人是不是也得對公戶收付款,法人的個人卡不可以把,除非是個體戶才能是個人卡收付款是吧
老師,我們是建筑安裝公司,項目主要是給水泥廠安裝超低排放的設備,管道等,關于簡易計稅的項目,人工占比大概在什么區(qū)間范圍內呢?
請問老師民間非營利組織財務制度有沒有給我一謝謝份
老師你好 我們是一個修理公司,這個月購進了一塊車上的維修物品 價值8萬 這個需要進到固定資產嗎
資產負債表中的未分配利潤這個數(shù)是怎么取得
請問老師,工廠出入庫用什么軟件比較好???
老師您好,小規(guī)模月定額7萬,可以一季度一次性開21萬發(fā)票嗎
員工全部轉外包了,外包合同是和集團某關聯(lián)A公司簽的,以后需要每個月從A公司支付員工的工資、傭金、社保公積金等費用給外包,然后外包再支付給員工。請問集團這邊進費用嗎?還是進往來?
企業(yè)享受所得稅 印花稅 增值稅等減免政策,需要將減免的稅額計入營業(yè)外嘛,還是直接沖減當期損益?