您好,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,相當(dāng)于法人代發(fā)了
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
老師,就是老板的借款,我做分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 之后用這筆款,發(fā)工資了, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)有問(wèn)題嗎
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問(wèn)下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問(wèn)下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問(wèn)下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)的有限責(zé)任公司,然后從個(gè)人手里買來(lái)的二手設(shè)備(用于經(jīng)營(yíng)對(duì)外租賃)沒(méi)有購(gòu)買發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書號(hào)碼是什么呀?
老師,我們單位請(qǐng)了財(cái)務(wù)顧問(wèn),合同上寫著我們承擔(dān)住宿,還有一天每個(gè)人50標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi),這個(gè)我們收到住宿費(fèi)發(fā)票還有餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購(gòu)的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說(shuō)要袋子禮盒的經(jīng)營(yíng)范圍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個(gè)人,解除另一個(gè)人,我用于工商修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人用的)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個(gè)人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下 24年8月起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)資本是不是要在27年實(shí)繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費(fèi)用嗎,個(gè)人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請(qǐng)問(wèn)我提的稅款怎么辦?
計(jì)提工資借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行發(fā)放工資轉(zhuǎn)到法人賬戶,不需要借其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
現(xiàn)在這個(gè)是相當(dāng)于是公司把錢還給法人吧,那就是
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
還有支付貨款也是直接轉(zhuǎn)到法人那付款的,本來(lái)購(gòu)進(jìn)借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款。37000。可以直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。不需要用借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款調(diào)整是嘛?
要的,這個(gè)要通過(guò)其他應(yīng)付款這個(gè)的,因?yàn)檫@個(gè)要還給法人
好的,那收到發(fā)票的,銀行付款,借其他應(yīng)付款法人,貸銀行存款,金額能對(duì)應(yīng)上能直接沖應(yīng)付賬款吧?借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
是的,是的,這兩個(gè)如果是一樣的,可以對(duì)沖的,但前提是要同一筆
就是做在一筆分錄上,不能分開做。
比如收到發(fā)票
借:費(fèi)用或成本
貸:其他應(yīng)付款
相當(dāng)于是法人代付的
收到我已經(jīng)做了借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款,不知道銀行付款了,后面幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)到法人那付款的,這樣還要反結(jié)賬回去吧應(yīng)付賬款改其他應(yīng)付款嘛?
購(gòu)進(jìn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 銀行轉(zhuǎn)法人賬戶,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 這樣做行不行?
不用反結(jié),直接在現(xiàn)在做賬就可以了
可以的,就是這樣做的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)