營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅 營業(yè)利潤-總成本-所得稅=凈利潤,總成本辦好了付現(xiàn)和非付現(xiàn)成本。 那么就凈利潤+得付現(xiàn)成本
營業(yè)期的現(xiàn)金凈流量公式是稅后營業(yè)利潤+非付現(xiàn)成本;或者(營業(yè)收入-付現(xiàn)成本)×(1-所得稅稅率)+非付現(xiàn)成本×所得稅稅率。這個(gè)公式什么時(shí)候用非付現(xiàn)成本×稅率呢
你好老師 請(qǐng)教一下 投資章節(jié) 現(xiàn)金凈流量計(jì)算 營業(yè)利潤 +非付現(xiàn)成本-所得稅 怎么等同于 營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅??
請(qǐng)問老師1~5年每年的現(xiàn)金凈流量,等于營業(yè)收入減去付現(xiàn)成本減所得稅怎么算 ?
老師,您好,現(xiàn)金凈流量=營業(yè)收入*(1-T)-付現(xiàn)成本*(1-T)+非付現(xiàn)成本*T,這個(gè)公式如果不考慮所得稅,是不是非付現(xiàn)成本對(duì)現(xiàn)金凈流量就沒有影響呀
財(cái)管中,現(xiàn)金凈流量=營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅,所得稅怎么求呀? 稅后營業(yè)利潤,怎么求呀
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對(duì)我公司派遣的工人受工傷了,這個(gè)工人在醫(yī)院所有的支出,我們?cè)趺凑H胭~呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個(gè)人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報(bào),發(fā)現(xiàn)歷史錯(cuò)誤。可以先更正一季度數(shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯(cuò)誤提示?
公司付給外部專家的評(píng)審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒有模具的進(jìn)項(xiàng)票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
嗯 這里 營業(yè)收入只-了付現(xiàn)成本 沒有-非付現(xiàn)成本啊
你的營業(yè)利潤減去所得稅不就是凈利潤嗎?這里就是凈利潤加了一個(gè)非付現(xiàn)成本。
這個(gè)可以理解 是第二個(gè)公式 =營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅 這里少了一個(gè)非付現(xiàn)成本
對(duì)的,對(duì)的,就是這個(gè)意思。