你好,上傳到稅務(wù)局的呢
您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認(rèn)證,今天來找我們說發(fā)票驗(yàn)證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師:我們平時(shí)用稅控系統(tǒng)開增值稅發(fā)票時(shí),是當(dāng)時(shí)開完直接點(diǎn)“上傳”嗎?這個(gè)上傳是上傳到哪里?為什么有網(wǎng)絡(luò)還要金稅盤抄稅呢?
老師 我前兩天在稅務(wù)局自助機(jī)上領(lǐng)的稅務(wù)UK 然后拿回來開了一張票 然后顯示的版本低需要到稅務(wù)局窗口抄報(bào)稅 然后我拿著稅控盤去的稅務(wù)局 稅務(wù)局那個(gè)人說重新發(fā)行一下就沒事啦 但是她重新發(fā)行完給我清盤啦 我上面還有一張發(fā)票沒有上傳上去呢 然后點(diǎn)開那個(gè)發(fā)票也沒有上傳的按鈕 該怎么辦呢
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個(gè)過程報(bào)稅的時(shí)候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個(gè)過程也要上傳紅字信息表呀。這個(gè)上傳紅字信息表的過程,會對我們報(bào)稅時(shí)的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計(jì)接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
債權(quán)投資到底屬于貨幣性資產(chǎn)還是屬于非貨幣性資產(chǎn)呢?債權(quán)投資不是屬于金融工具里邊的嗎?
主營業(yè)務(wù)收入有一個(gè)25000的退費(fèi),利潤表好像按貸方發(fā)生額累計(jì)的,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
那為什么還要抄稅到金稅盤?
金稅盤不也是拿給稅務(wù)局看得嗎?
是抄稅確定有沒有離線的發(fā)票,上傳到網(wǎng)上
哦,意思是金稅盤儲存了我們所有開票信息,而稅務(wù)局只能看見我們上傳的信息,金稅盤類似U盤,你拿著U盤到稅務(wù)局進(jìn)行比對復(fù)核,如果有離線開票要立即上傳,沒問題的話就直接報(bào)稅是吧?
嗯嗯,是可以這樣理解,
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒