你好,上傳到稅務(wù)局的呢
您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認(rèn)證,今天來找我們說發(fā)票驗證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師:我們平時用稅控系統(tǒng)開增值稅發(fā)票時,是當(dāng)時開完直接點“上傳”嗎?這個上傳是上傳到哪里?為什么有網(wǎng)絡(luò)還要金稅盤抄稅呢?
老師 我前兩天在稅務(wù)局自助機上領(lǐng)的稅務(wù)UK 然后拿回來開了一張票 然后顯示的版本低需要到稅務(wù)局窗口抄報稅 然后我拿著稅控盤去的稅務(wù)局 稅務(wù)局那個人說重新發(fā)行一下就沒事啦 但是她重新發(fā)行完給我清盤啦 我上面還有一張發(fā)票沒有上傳上去呢 然后點開那個發(fā)票也沒有上傳的按鈕 該怎么辦呢
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
那為什么還要抄稅到金稅盤?
金稅盤不也是拿給稅務(wù)局看得嗎?
是抄稅確定有沒有離線的發(fā)票,上傳到網(wǎng)上
哦,意思是金稅盤儲存了我們所有開票信息,而稅務(wù)局只能看見我們上傳的信息,金稅盤類似U盤,你拿著U盤到稅務(wù)局進(jìn)行比對復(fù)核,如果有離線開票要立即上傳,沒問題的話就直接報稅是吧?
嗯嗯,是可以這樣理解,
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒