你好,上傳到稅務局的呢

您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認證,今天來找我們說發(fā)票驗證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師:我們平時用稅控系統(tǒng)開增值稅發(fā)票時,是當時開完直接點“上傳”嗎?這個上傳是上傳到哪里?為什么有網(wǎng)絡還要金稅盤抄稅呢?
老師 我前兩天在稅務局自助機上領(lǐng)的稅務UK 然后拿回來開了一張票 然后顯示的版本低需要到稅務局窗口抄報稅 然后我拿著稅控盤去的稅務局 稅務局那個人說重新發(fā)行一下就沒事啦 但是她重新發(fā)行完給我清盤啦 我上面還有一張發(fā)票沒有上傳上去呢 然后點開那個發(fā)票也沒有上傳的按鈕 該怎么辦呢
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認定是從什么時候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費發(fā)票在稅務角度不認可,是發(fā)票已報銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計經(jīng)驗、半年的勞務派遣公司全盤會計經(jīng)驗,在會計學堂學了電商會計實操課程,現(xiàn)在去面試電商會計,即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會計最后可能會問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會不會引起稅務稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費發(fā)和國內(nèi)運費發(fā)票是嗎,港雜費發(fā)票必須是要含稅率嗎?運費發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
那為什么還要抄稅到金稅盤?
金稅盤不也是拿給稅務局看得嗎?
是抄稅確定有沒有離線的發(fā)票,上傳到網(wǎng)上
哦,意思是金稅盤儲存了我們所有開票信息,而稅務局只能看見我們上傳的信息,金稅盤類似U盤,你拿著U盤到稅務局進行比對復核,如果有離線開票要立即上傳,沒問題的話就直接報稅是吧?
嗯嗯,是可以這樣理解,
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒