你好,這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模,一般納稅人,你這個(gè)申報(bào)是多填寫附表3 小規(guī)模多填寫附列資料本期扣除額,含稅填寫,比普通申報(bào)

老師,差額征稅跟普通的有什么區(qū)別
老師旅行社的差額征稅開(kāi)發(fā)票和普通的開(kāi)發(fā)票有什么區(qū)別
老師,差額征稅報(bào)稅跟普通的有什么區(qū)別
你好老師,旅行親差額征稅和普通征稅具體有什么區(qū)別
老師,差額征稅報(bào)稅有什么區(qū)別
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?


小規(guī)模納稅人
這是一月份報(bào)的,主表跟附表,您看一下,是差額征稅嗎?但是發(fā)票沒(méi)有差額字樣
含稅收入填的是主營(yíng)業(yè)收入,扣除數(shù)填的是成本
本期扣除額有就是差額申報(bào)了
1那報(bào)稅或者做賬有什么區(qū)別?2我以前照著普通報(bào)稅做的帳,需要改嗎,3這個(gè)月的稅也報(bào)了,有什么區(qū)別?只填的主表,而且填的是開(kāi)票數(shù),4如果是差額征稅,為什么發(fā)票上沒(méi)有差額字樣
1 ,多了這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,收入是一樣做,2 你具體做啥行業(yè)的,那這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)成本含稅做?需要這個(gè)沖下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù), 應(yīng)交增值稅,這樣,3 你這個(gè)開(kāi)發(fā)票開(kāi)啥,是啥行業(yè)?4 有些開(kāi)發(fā)票是全額開(kāi)發(fā)票差額申報(bào) 差額征稅全額開(kāi)票的業(yè)務(wù)有:1、中國(guó)證券登記結(jié)算公司;2、建筑服務(wù)勞務(wù)分包;3、一般計(jì)稅房地產(chǎn)銷售;4、融資租賃服務(wù);5、融資性售后回租服務(wù)收取租金;6、物業(yè)管理服務(wù)收取自來(lái)水費(fèi);7、轉(zhuǎn)讓2016年4月30日錢取得的土地使用權(quán);8、航空運(yùn)輸代理提供境外航段機(jī)票代理服務(wù);9、一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù);10、航空運(yùn)輸銷售額;11、一般納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)。 差額征稅差額開(kāi)票的業(yè)務(wù)有:1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù);2、融資性售后回租服務(wù)收取本金;3、旅游服務(wù);4、勞務(wù)派遣服務(wù);5、安保服務(wù);6、人力資源外包服務(wù);7、公益特服號(hào)接受捐款;8、簽證代理服務(wù);9、代理進(jìn)口;10、境外單位考試費(fèi);11、金融商品轉(zhuǎn)讓;12、機(jī)票代理服務(wù);13、小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)。
旅行社的,我給你發(fā)的圖片報(bào)的沒(méi)問(wèn)題吧?其他都一樣,就是增值稅報(bào)稅不一樣是吧?多填個(gè)附表是不是?
沒(méi)有問(wèn)題,含稅收入填的是主營(yíng)業(yè)收入,扣除數(shù)填的是成本 需要換成這個(gè)不含稅收入,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 可以全額開(kāi)發(fā)票,差額申報(bào),http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_9d59db650102wjaz.html?查到這個(gè)說(shuō)明,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)做分錄不做改下, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)交增值稅,成本做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,不需要交稅,做借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,那是你們開(kāi)發(fā)票沒(méi)有選擇差額,所以沒(méi)有
如果開(kāi)發(fā)票沒(méi)有選擇差額,那為什么還用差額報(bào)稅?是不是不對(duì)了?
這個(gè)需要你電話問(wèn)下你稅局口徑,有地區(qū)是可以這個(gè)全額開(kāi)發(fā)票差額申報(bào)去交稅,
哦,如果我全額開(kāi)發(fā)票,全額報(bào)稅可以嗎?10萬(wàn)左右,也沒(méi)超45萬(wàn)
你好這個(gè)也可以,你這個(gè)本期扣除額不填寫也可以
但是必須填附表是嗎,我已經(jīng)報(bào)完了,沒(méi)填附表
這個(gè)你可以直接打開(kāi)保存沒(méi)有提示,可以不需要填寫數(shù)據(jù),這個(gè),