你好,這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模,一般納稅人,你這個(gè)申報(bào)是多填寫附表3 小規(guī)模多填寫附列資料本期扣除額,含稅填寫,比普通申報(bào)
老師,差額征稅跟普通的有什么區(qū)別
老師旅行社的差額征稅開發(fā)票和普通的開發(fā)票有什么區(qū)別
老師,差額征稅報(bào)稅跟普通的有什么區(qū)別
你好老師,旅行親差額征稅和普通征稅具體有什么區(qū)別
老師,差額征稅報(bào)稅有什么區(qū)別
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
小規(guī)模納稅人
這是一月份報(bào)的,主表跟附表,您看一下,是差額征稅嗎?但是發(fā)票沒有差額字樣
含稅收入填的是主營業(yè)收入,扣除數(shù)填的是成本
本期扣除額有就是差額申報(bào)了
1那報(bào)稅或者做賬有什么區(qū)別?2我以前照著普通報(bào)稅做的帳,需要改嗎,3這個(gè)月的稅也報(bào)了,有什么區(qū)別?只填的主表,而且填的是開票數(shù),4如果是差額征稅,為什么發(fā)票上沒有差額字樣
1 ,多了這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,收入是一樣做,2 你具體做啥行業(yè)的,那這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)成本含稅做?需要這個(gè)沖下,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù), 應(yīng)交增值稅,這樣,3 你這個(gè)開發(fā)票開啥,是啥行業(yè)?4 有些開發(fā)票是全額開發(fā)票差額申報(bào) 差額征稅全額開票的業(yè)務(wù)有:1、中國證券登記結(jié)算公司;2、建筑服務(wù)勞務(wù)分包;3、一般計(jì)稅房地產(chǎn)銷售;4、融資租賃服務(wù);5、融資性售后回租服務(wù)收取租金;6、物業(yè)管理服務(wù)收取自來水費(fèi);7、轉(zhuǎn)讓2016年4月30日錢取得的土地使用權(quán);8、航空運(yùn)輸代理提供境外航段機(jī)票代理服務(wù);9、一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù);10、航空運(yùn)輸銷售額;11、一般納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)。 差額征稅差額開票的業(yè)務(wù)有:1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù);2、融資性售后回租服務(wù)收取本金;3、旅游服務(wù);4、勞務(wù)派遣服務(wù);5、安保服務(wù);6、人力資源外包服務(wù);7、公益特服號(hào)接受捐款;8、簽證代理服務(wù);9、代理進(jìn)口;10、境外單位考試費(fèi);11、金融商品轉(zhuǎn)讓;12、機(jī)票代理服務(wù);13、小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)。
旅行社的,我給你發(fā)的圖片報(bào)的沒問題吧?其他都一樣,就是增值稅報(bào)稅不一樣是吧?多填個(gè)附表是不是?
沒有問題,含稅收入填的是主營業(yè)收入,扣除數(shù)填的是成本 需要換成這個(gè)不含稅收入,做主營業(yè)務(wù)收入, 可以全額開發(fā)票,差額申報(bào),http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_9d59db650102wjaz.html?查到這個(gè)說明,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)做分錄不做改下, 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)交增值稅,成本做,借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,不需要交稅,做借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,那是你們開發(fā)票沒有選擇差額,所以沒有
如果開發(fā)票沒有選擇差額,那為什么還用差額報(bào)稅?是不是不對(duì)了?
這個(gè)需要你電話問下你稅局口徑,有地區(qū)是可以這個(gè)全額開發(fā)票差額申報(bào)去交稅,
哦,如果我全額開發(fā)票,全額報(bào)稅可以嗎?10萬左右,也沒超45萬
你好這個(gè)也可以,你這個(gè)本期扣除額不填寫也可以
但是必須填附表是嗎,我已經(jīng)報(bào)完了,沒填附表
這個(gè)你可以直接打開保存沒有提示,可以不需要填寫數(shù)據(jù),這個(gè),