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老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理?。科渌麘?yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實(shí)收資本

2021-07-10 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 10:03

你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的意思??

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快賬用戶8267 追問 2021-07-10 10:04

是的,然后預(yù)付賬款-房租,這筆直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,還是要怎么處理???

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:05

你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的意思,那賬務(wù)處理 就是 借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本。 如果取得房租發(fā)票了,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款—房租

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快賬用戶8267 追問 2021-07-10 10:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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