你好,是需要把其他應付款轉為實收資本核算的意思??
老師好,有這么一筆業(yè)務,09年收到一筆專項應付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發(fā)生業(yè)務時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預付賬款-房租水電費,貸:其他應付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應付款是股東,然后轉實收資本
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預付賬款-房租18000, 貸,其他應付款-股東18000, 借,其他應付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預付賬款-房租1500, 這樣對么?
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉,然后重新做一筆貸方對應公賬的分錄,沖銷分錄怎么做?之前是借管理費用,房租,貸方,其他應付款,備用金,
老師,請問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預付一筆款項,2025年7月收到預付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務風險,謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結轉完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費用
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設立的股份有限公司,發(fā)起人應當認領多少股份。
老師,我們公司的應付賬款金額比實際的少了,應該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
是的,然后預付賬款-房租,這筆直接轉入管理費用,還是要怎么處理???
你好,是需要把其他應付款轉為實收資本核算的意思,那賬務處理 就是 借:其他應付款,貸:實收資本。 如果取得房租發(fā)票了,借:管理費用,貸:預付賬款—房租
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝