同學,你好 嗯嗯,是的
企業(yè)所得稅季度在網上更正申報后、稅款沒有改變就是人數和資產總額改變了、再次提交申報、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
老師所得稅季度申報、我在網上更正了申報、稅款沒有改變、再次提交就可以了吧
老師,剛才把本季度的所得稅申報表在申報錯誤更正中找到,點了一下更正申報表,沒重新填,又不想改了,返回就可以是嗎。
老師:我更改了2季度增值稅申報表和財務報表,我更改2季度企業(yè)所得稅申報表提示我本期后還存在申報信息,不允許更正本期
老師好,經營所得個稅申,由于三季度更正申報一次了,四季度申報提示三季度申報有變動,要求同步更正后才可以申報四季度的,現(xiàn)在問題是三季度的稅金早就交了,不能再改了吧
23年匯算清繳由于稅務系統(tǒng)彌補數據錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權資產,每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權資產累計折舊。那么,期滿后,使用權資產科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應交稅費-應交增值稅,有進項稅,有進項轉出,還有轉出未交增值稅,最后應交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認未開票收入,借預收100,貸主營業(yè)務收入100,這期開票金額50,應該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標準拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結算,40%相當于我們的租金,每次結算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
不需要在去稅務了吧
同學,你好 不需要了
那我在涉稅查詢里面查詢所得稅后面稅款是零這個是怎么回事呢、而且申報里面看到未完稅這是怎么回事呢
同學,你好 你申報之后,有繳納稅款嗎?
沒有稅款需要繳納的、更正申報前稅款已經繳納了、
同學,你好 有申報成功的回執(zhí)嗎
有已經申請成功的
可以在手機app上看到已經更正申報成功但是稅款是零
同學,你好 那就是成功了