同學(xué)你好,可能是原來匯算調(diào)增了利潤造成的。
老師,為什我們公司企業(yè)所得稅預(yù)交是彌補(bǔ)了所有虧損了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤還是負(fù)的是2萬元,稅務(wù)局預(yù)交企業(yè)所得稅A類報(bào)表上除了彌補(bǔ)了虧損的還盈利了1.4萬元呢
老師請問個(gè)問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬嗎?
企業(yè)22年匯算時(shí)已經(jīng)把以前年度虧損彌補(bǔ)了,并且已經(jīng)開始交所得稅了,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表里未分配利潤還是負(fù)數(shù)?是報(bào)表錯(cuò)了嗎,還是彌補(bǔ)虧損時(shí)需要調(diào)整?
老師,想問下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我們公司這個(gè)月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,他會自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來交多的稅
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
我也是這里疑惑了那能調(diào)回來嗎
不知道怎么調(diào)賬
同學(xué)你好,可以調(diào)整回來的,便是需要到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)處理的。
可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)上更正嗎
同學(xué)你好,一般情況下,不可以在電子稅務(wù)局更正的,但是各省市規(guī)定略有不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn),穩(wěn)妥起見,咨詢哪地稅務(wù)局,或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。