您好,您的有沒有存根聯(lián)采集進(jìn)去,把這個(gè)紅字發(fā)票手動填寫進(jìn)去一下。
老師 7月分的時(shí)候我們給客戶開了一張價(jià)稅合計(jì)20萬的發(fā)票 他們已經(jīng)認(rèn)證了 后面因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了,就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調(diào)整嗎 是稅額多出來0.02
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
老師,我們填報(bào)增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)稅額和報(bào)表自動帶出來的數(shù)字一樣,但是不含稅金額多了,我們之前沖紅了一張發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢
老師,本月紅沖了上個(gè)月的兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,可是我在報(bào)增值稅額時(shí)候,表一上面系統(tǒng)自動出來的銷項(xiàng)稅額沒有吧這兩張票額稅額減去,我要手動填嗎老師,要填在哪里呢老師,
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額