你好!上一期有余額嗎?上期末沒(méi)有余額德華不影響
子公司注銷(xiāo),所以子公司資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部為O,不參與合并,母公司資產(chǎn)負(fù)債表上 因?yàn)檫@個(gè)月子公司還有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)6。應(yīng)付賬不需要付了506,實(shí)收資本100,未分配利潤(rùn)-600,這些數(shù)據(jù)直接和母公司的相加體現(xiàn)在合并報(bào)表上嗎? 疑問(wèn)就是這些數(shù)據(jù)不知道怎么做分錄,體現(xiàn)到合并報(bào)表上。
老師 咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒(méi)有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報(bào)表 一些有項(xiàng)目部可能沒(méi)有成本 然后為了合并報(bào)表沒(méi)有利潤(rùn) 一些項(xiàng)目部就要做成負(fù)的利潤(rùn) 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師好,我想問(wèn)一下我有個(gè)公司去年6月份合并到現(xiàn)在公司,內(nèi)賬一直沒(méi)去整理。外賬是報(bào)表一合并就可以了。但這個(gè)月老板把當(dāng)時(shí)購(gòu)公司的所花的錢(qián)拿 給我了。我內(nèi)賬要怎么處理呀。
我想問(wèn)一下,就是我因?yàn)檫@個(gè)公司有多個(gè)項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)賬套所以每個(gè)月我需要把各賬套報(bào)表合并起來(lái)才是我這個(gè)公司的報(bào)表,我想問(wèn)就是我2020年合并報(bào)表的貨幣資金是比如說(shuō)10007,然后我一月再合并的時(shí)候因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒(méi)有發(fā)生就沒(méi)有做賬,我一月合并的時(shí)候還是有些是一月報(bào)表有些是十二月報(bào)表這樣合并的,這對(duì)我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在一月報(bào)表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對(duì)不上不知道什么原因?
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
法人支付了公司買(mǎi)車(chē)的車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車(chē)款但是 七月1號(hào)開(kāi)的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?