我覺得你直接都推后一個月,把這個工資四月計提并發(fā)放就可以了。
個體戶都是什么時候申報個稅的?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個工作,又想去第一個了,感覺輕松點 工作1:國際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績浮動底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績會被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負責(zé)登記跨境平臺流水和處理提現(xiàn),出入庫單對賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會計分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險費,發(fā)票上有兩個金額,一個是保險費,另一個是車船稅+保險費合計數(shù)。兩個金額哪個都可以嗎,主要根據(jù)員工報銷申請?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,歷史賬務(wù)錯誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤分配-未分配利潤 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 第二種 借:管理費用 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。在于報表未分配利潤科目期初數(shù)嗎?
我也這么想的,只是之前的都按我說的那么做了,都發(fā)了也,
沒有關(guān)系的,稍調(diào)整一下。
怎么調(diào)整啊,我345月份的工資里扣的345的社保,456的公積金
這個扣幾月的社保都是可以的,有的企業(yè)一個月工資里可能扣的兩個月的社保也是有的,你自己做好臺賬。
我現(xiàn)在不知道的是我四月份發(fā)的三月份工資,我在三月份工資里就扣了社保,那我三月份還用計提嘛
我平時,在三月交社保,我會三月直接計提社保,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款, 到了四月初,我計提三月工資并進行發(fā)放, 借管理費用-三月工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保-----三月繳的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
老師我現(xiàn)在那個三月已經(jīng)定型了,我想問的是我計提對還是不計提對
這個總的難受一個月才能變過來 ,所以不管怎么做,你只要能按上面的順序理順了,你就提到哪個月也行。如果三月計提了,四月不用計提
我現(xiàn)在已經(jīng)亂了,做到了五月了,做了三個月了,老師我做的就是表上發(fā)的這個情況
挺條理的哦,可以按這個順序接著走下去。
老師他這個人離職了,我想改成當(dāng)月對當(dāng)月,就是七月份開始交七月份社保這樣
沒有必要,有的時候社保也不是和稅務(wù)一樣,特別的規(guī)律的。只要全年的社保都計提對了就行了,說總數(shù),不用看是在哪個月。
老師那我還是不知道我用不用計提三月社保啊
同學(xué)你好,可以進行計提的