是的, 這個(gè)肯定是有一定風(fēng)險(xiǎn)的,不能這么做

老師,在實(shí)務(wù)工作中本年利潤科目不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?但是如果要月度結(jié)轉(zhuǎn)那么要先計(jì)提所得稅費(fèi)用,將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤科目后,才能將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,請問我這樣理解對嗎?另外就是在編制利潤表時(shí),企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳的,以第一季度為例,在一月和二月的利潤表中,所得稅費(fèi)用那一欄就不用計(jì)算填列,等到做三月利潤表時(shí)在根據(jù)1-3月的利潤總額計(jì)算所得稅進(jìn)行填列對嗎?
老師好,請問本年度第二季度產(chǎn)生利潤,需要預(yù)繳所得稅,如果將預(yù)計(jì)將來發(fā)生的管理費(fèi)用,比如租車費(fèi),物業(yè)費(fèi),采暖費(fèi)等等,提前計(jì)入二季度成本中,減少利潤,減少預(yù)交所得稅的方法是否有納稅風(fēng)險(xiǎn)
老師好,公司一季度利潤40萬,當(dāng)時(shí)預(yù)交了1萬的所得稅,二季度沒有收入和成本,只有管理費(fèi)用,1—6月利潤14萬,利潤比一季度減少了,是不是不用計(jì)提預(yù)交所得稅了?
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤表的時(shí)候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
假如我第一季度凈利潤是-30萬,第二季度的季度報(bào)表利潤是20萬,第二季度繳納了企業(yè)所得稅1000元,(因?yàn)橹拔翌A(yù)交了企業(yè)所得稅,抵扣完之后只需要交1000元),為了提前預(yù)算我缺不缺成本好控制第三季度的凈利潤去繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么看我這個(gè)月現(xiàn)在凈利潤多少了怎么算?是直接拿第二季度的凈利潤20萬加上7月份主營業(yè)務(wù)收入-7月主營業(yè)務(wù)成本-7月費(fèi)用+加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用嗎?還是說可以直接拿7月月度利潤表上的本年累計(jì)凈利潤加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用
老板以個(gè)人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項(xiàng)目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個(gè)經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
年末結(jié)轉(zhuǎn) 手動(dòng)寫的分錄 有哪些
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動(dòng)車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目


老師好,我說的將來發(fā)生的管理費(fèi)用也就是三季度期間會(huì)發(fā)生的,這個(gè)也不行嗎?那除了暫估成本以外還有其他辦法可以不用預(yù)交所得稅嗎?
也就是暫估 等發(fā)票來了再?zèng)_銷了
那就是沒有什么其他辦法了?
對,想暫時(shí)不交只能暫估成本