同學(xué)你好 勞務(wù)費個稅按照20%來扣
比如說公司委托一個個人研發(fā)一個產(chǎn)品,給他付3萬塊錢,但是個人不是不能開發(fā)票,那公司直接給他扣稅的話,一般是按多少點扣?
比如說公司委托一個個人研發(fā)一個產(chǎn)品,給他付3萬塊錢,但是個人不是不能開發(fā)票,那公司直接給他扣稅的話,這個直接扣下20%,然后個人不開票給公司也沒事么?
我通過給某個人微信轉(zhuǎn)賬讓該人幫我在一實體店代買了商品,該人說是那個店的合伙人,商品是公司直接快遞寄給我的,我向該人索要發(fā)票,這個人不給我開,說是公司可以給我開發(fā)票,但要我把稅點錢轉(zhuǎn)給他,公司才給我開發(fā)票。這種情況我應(yīng)該投訴個人不開發(fā)票,還是公司不給我開發(fā)票?
老師 像他們公司付給付錢,比如說付給a公司,A公司的法人的話就是張三,然后他付錢的話,直接付給張三了,像這種需需不需要張三去開個,開個個人那那個發(fā)票。
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因為經(jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
這個個人不會開給公司發(fā)票,沒關(guān)系嗎?
直接扣下20%么?還是怎么做?
超過2萬,要付給個人3萬也是扣20%就行嗎?
你們調(diào)增就行了 因為沒有發(fā)票 這個看你們代扣代繳多少
調(diào)增那不是還好交25%的企業(yè)所得稅嗎?
公司還要交25%企業(yè)所得稅是嗎?
這個看你們所得稅稅率是多少 如果是25%那就按照25%計算 也得他承擔(dān)
勞務(wù)費個稅稅率怎么算的,20%還是和工資薪金一樣階梯稅率的?
和工資薪金一樣階梯稅率的 按照勞務(wù)的
勞務(wù)費申報稅率表有么?第一次經(jīng)歷付給個人的
勞務(wù)報酬所得,屬于《個人所得稅法》中規(guī)定的綜合所得,適用綜合所得個人所得稅稅率的規(guī)定: 1、全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,稅率為3%; 2、全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分,稅率為10%; 3、全年應(yīng)納稅所得額超過144000元至300000元的部分,稅率為20%; 4、全年應(yīng)納稅所得額超過300000元至420000元的部分,稅率為25%; 5、全年應(yīng)納稅所得額超過420000元至660000元的部分,稅率為30%; 6、全年應(yīng)納稅所得額超過660000元至960000元的部分,稅率為35%; 7、全年應(yīng)納稅所得額超過960000元的部分,稅率為45%。