同學(xué)你好 這個(gè)不用預(yù)交 彌補(bǔ)虧損就行了
老師,增值稅一般納稅人以前年度有虧損,本年有盈利,需要預(yù)繳所得稅嗎?
以前年度有虧損,如果本季度盈利需要繳納所得稅嗎
本季度有盈利了,但沖銷掉以前年度虧損不需要繳納所得稅,需要怎么做帳
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)以前前度有虧損,本年2季度有盈利,計(jì)算所得稅需要扣除以前年度虧損嗎
老師好,以前年度虧損,本季度盈利,預(yù)交所得稅需要繳納稅款嘛
老師,如果曾經(jīng)給一個(gè)公司當(dāng)過(guò)法人,現(xiàn)在退出來(lái),換了新法人,那以后如果這個(gè)公司一直沒有完成實(shí)繳,會(huì)不會(huì)牽連責(zé)任?
你好,企業(yè)所得稅怎么做分錄呢,我現(xiàn)在做的是第二季度。我看4月份有扣了一筆企業(yè)所得稅,那在做4月份的賬是應(yīng)該怎么做這筆分錄呢
老師 建筑企業(yè) 有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅 預(yù)交了增值稅,分錄怎么寫?
老師剛才的意思是,商品發(fā)票是商品發(fā)票,合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的系統(tǒng)能更正前面幾個(gè)月加增加人嗎?比方說(shuō)更正,4月份5月份的加幾個(gè)人的工資可以這樣操作嗎?
實(shí)驗(yàn)室氣路及安裝算哪種固定資產(chǎn)
如果裝修公司不給開發(fā)票呢
電子稅務(wù)局的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)怎么填?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
法人的個(gè)人房屋裝修費(fèi)用怎樣入賬
但是在季度申報(bào)的時(shí)候并沒有彌補(bǔ)虧損,顯示需要繳納本期所得稅呢?
彌補(bǔ)虧損那一項(xiàng)數(shù)據(jù)不可填
你要彌補(bǔ)虧損的 以前年度的虧損那里有數(shù)據(jù)嗎
沒有數(shù)據(jù)哦
那就不能彌補(bǔ)的哦