有余額的原因可能是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅金欄目 顯示有馀額(進項稅額),什么原因
老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金只顯示銷項稅額,是哪里做錯了嗎
老師,您好,資產(chǎn)負債表,我在應(yīng)交稅費里面設(shè)置了,銷項稅額,進項稅額,已交稅金,那最后應(yīng)交稅費里面顯示的金額,代表什么?
老師這個月有待認證進項稅額,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費那欄顯示負數(shù)是這樣的嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
一個季度 購買商品時 借:庫存商品 10897.09 應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額)108.91 貸:銀行存款11000 銷售商品時 借:庫存現(xiàn)金13000 貸:主營業(yè)務(wù)收入12871.28 應(yīng)交稅金-增值稅(銷項稅)128.72 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入 借:應(yīng)交稅金-增值稅128.72 貸:營業(yè)外收入128.72 老師 這個銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
這個是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人上面的分錄是錯誤的,沒有進項稅額
進項稅額不寫嗎
對,小規(guī)模納稅人不能抵扣進項,不需要寫
好的 謝謝 老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評
如果一般納稅的 要寫進項稅額,是嗎
對,一般納稅人采購取得專用發(fā)票是需要體現(xiàn)進項稅額的