您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣
向老師,我們有個(gè)客戶(hù),上月公司的人給他開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)忘了作廢了,本來(lái)是開(kāi)26萬(wàn),結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬(wàn),那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開(kāi)的紅沖了還能把稅額給退回來(lái)嗎
老師,我們有個(gè)客戶(hù),上月公司的人給他開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)忘了作廢了,本來(lái)是開(kāi)26萬(wàn),結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬(wàn),那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開(kāi)的紅沖了還能把稅額給退回來(lái)嗎
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,我接了一個(gè)關(guān)于樹(shù)苗企業(yè)的賬,他3月份開(kāi)了200多萬(wàn)的發(fā)票,開(kāi)完后,給對(duì)方郵寄走了,對(duì)方的地址不對(duì),被退回來(lái)了,后來(lái)我們公司被停票了,沒(méi)辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開(kāi)發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在不需要重開(kāi)了,這個(gè)業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個(gè)季度只有一筆90多萬(wàn)的業(yè)務(wù),這個(gè)公司是免稅的
老師您好,我們公司2月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,其中給一個(gè)人開(kāi)了1000萬(wàn),現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個(gè)人的一千萬(wàn)發(fā)票,我當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)糧食賣(mài)出去又給對(duì)方公司開(kāi)了銷(xiāo)售專(zhuān)票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項(xiàng)稅就沒(méi)有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒(méi)有其他方法
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
他們是小規(guī)模的,原本是不交稅的,以后每季度都不超45萬(wàn),不交稅的話(huà)這個(gè)多余的稅金會(huì)不會(huì)退回來(lái)啊
小規(guī)模納稅人那可以去稅務(wù)申請(qǐng)退稅的
嗯嗯,那我是要找去稅務(wù)局說(shuō)明情況,然后正常申報(bào)繳稅,交過(guò)之后再申請(qǐng)退稅嗎
先正常申報(bào)繳稅 次月開(kāi)具紅字發(fā)票后申報(bào)了 去稅務(wù)申請(qǐng)退稅
我是先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅嗎,我的企業(yè)所得稅怎么處理啊
這一下120萬(wàn),一張成本發(fā)票都沒(méi)有,暫估可以暫估這么多嗎
先要按照這120萬(wàn)繳稅,然后再申請(qǐng)退稅 是要暫估成本費(fèi)用入賬 那工資之類(lèi)的也沒(méi)有嗎
工資類(lèi)有四個(gè)人,最多可以做2萬(wàn)的工資
那可以暫估成本費(fèi)用入賬